Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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151 | 25/09/2011 | RE 412 | Compra de toner la oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 42250 | Sociedad Com ABACOMP | 76.059.327-3 | Patricia Ojeda Mancilla | Ver enlace | - | ||||
152 | 26/08/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
153 | 26/08/2011 | RE 40 | Compra de pasaje para el Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 49774 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
154 | 30/08/2011 | RE 40 | Reparacion Circuito de calefaccion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 100000 | Abello | Mellado | Oscar | 14.031.678-4 | Ver enlace | - | |||
155 | 31/08/2011 | RE 40 | Compra de petroleo de vehiculo fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 39180 | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
156 | 01/09/2011 | RE 40 | compra de galvanos dia del funcionario | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 50700 | Saavedra | Soto | Guillermo | 8-538.802-9 | Ver enlace | - | |||
157 | 01/09/2011 | RE 40 | carga de gas Casa de huespedes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 33750 | Gasco SA | 90.310.000-1 | Claudio Hornauerr Herrman | Ver enlace | - | ||||
158 | 01/09/2011 | RE 40 | Compra de petroleo para caldera | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 25623 | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
159 | 02/09/2011 | RE 412 | Afiches en papel de latex | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 63470 | Com Redoffice magallanes ltda | 78..307.990-9 | Ver enlace | - | |||||
160 | 02/09/2011 | RE 40 | actividad de Gobierno en Terreno | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 46520 | Soc.comercial Gaete y Navarrete | 76.070.679-5 | Mirta Gaete | Ver enlace | - | ||||
161 | 02/09/2011 | RE 40 | servicio de alimentacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 101500 | Garrido | Guasch | Priscila | 16.970.549-8 | Ver enlace | - | |||
162 | 02/09/2011 | RE 40 | publicidad y difusión | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 89000 | Henriquez | Gomez | Victor | 7.815.763-1 | Ver enlace | - | |||
163 | 06/09/2011 | RE 40 | NULA | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
164 | 08/09/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
165 | 07/09/2011 | RE 40 | compra de materiales de aseo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 68470 | Soc.comercial Gaete y Navarrete | 76.070.679-5 | Mirta Gaete | Ver enlace | - | ||||
166 | 08/09/2011 | RE 40 | Presente a autoridades 18 de septiembre | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 90.000 | Vasquez y Alegria ltda | 76.055.349-2 | Ver enlace | - | |||||
167 | 07/09/2011 | RE 326 | Compra de Bebidas y Jugos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 4590 | Soc.comercial Gaete y Navarrete | 76.070.679-5 | Ver enlace | - | |||||
168 | 08/09/2011 | RE 412 | Compra de colaciones usuarios del programa | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 4780 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Mirta Gaete | Ver enlace | - | ||
169 | 09/09/2011 | RE 40 | Compra de toner | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 109400 | Sociedad Com ABACOMP | 76.059.327-3 | Patricia Ojeda Mancilla | Ver enlace | - | ||||
170 | 12/09/2011 | RE 40 | Compra de toner | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105000 | Sociedad Com ABACOMP | 76.059.327-3 | Patricia Ojeda Mancilla | Ver enlace | - | ||||
171 | 13/09/2011 | RE 412 | Compra de colaciones usuarios del programa | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 8064 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
172 | 13/09/2011 | RE 40 | Compra de petroleo de vehiculo fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 39900 | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
173 | 16/09/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1600000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
174 | 16/09/2011 | RE 40 | Compra de pasaje para el Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105657 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
175 | 16/09/2011 | RE 40 | Compra de pasaje a Funcionario de Gobernacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 49774 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
176 | 16/09/2011 | RE 58 | Compra de pasaje a Funcionario de Gobernacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 49774 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
177 | 16/09/2011 | RE 40 | Compra de petroleo de vehiculo fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | ||||
178 | 16/09/2011 | RE 40 | pago de diferencia de ticket | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 31000 | Lan Airline SA | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | |||||
179 | 16/09/2011 | RE 58 | pago de diferencia de ticket | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 10000 | Lan Airline SA | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | |||||
180 | 20/09/2011 | RE 412 | Compra de colaciones usuarios del programa | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 18000 | Melo | Riquelme | Nancy | 10.037.063-8 | Ver enlace | - | |||
181 | 23/09/2011 | RE 40 | compra de calzado para funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 83332 | El Arte del Vestir | 79.862.960-3 | Ver enlace | - | |||||
182 | 23/09/2011 | RE 40 | compra de calzado para funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 41666 | El Arte del Vestir | 79.862.960-3 | Ver enlace | - | |||||
183 | 26/09/2011 | RE 40 | NULA | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
184 | 28/09/2011 | RE 40 | NULA | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
185 | 28/09/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
186 | 30/09/2011 | RE 40 | Compra de petroleo de vehiculo fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 42480 | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
187 | 30/09/2011 | RE 40 | Materiales de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 48300 | Com Redoffice magallanes ltda | 78..307.990-9 | Ver enlace | - | |||||
188 | 30/09/2011 | RE 40 | Compra de timbres para la oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 14900 | Com Redoffice magallanes ltda | 78..307.990-9 | Ver enlace | - | |||||
189 | 03/10/2011 | 189 | Mantencion y reparacion redes computacional PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 110000 | Bastias | Melo | Pedro | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | ||
190 | 03/10/2011 | 191 | Compra de colaciones usuarios del programa PAAe RURAL | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 4780 | Soc.comercial Gaete y Navarrete | 76.070.679-5 | Mirta Gaete | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | |||
191 | 04/10/2011 | 192 | Pendon Roller a todo color PAAE Rural | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 45220 | Gallardo | Ilnao | Ivan | 13.326.478-7 | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | ||
192 | 13/10/2011 | 193 | Servicio de transporte Maritimo PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1.600.000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||
193 | 17/10/2011 | 194 | Compra de pasaje para el Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105.706 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | |||
194 | 17/10/2011 | 195 | Compra de pliegos de papel para la oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 6000 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | ||
195 | 18/10/2011 | 196 | Compra de petroleo de vehiculo fiscal PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 41400 | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | ||
196 | 19/10/2011 | 197 | Arriendo de local SPS | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 50000 | pena | Tors | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | ||
197 | 19/10/2011 | 198 | Compra de calzado funcionarios PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 83332 | Tienda Chipe Sport | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | |||||
198 | 20/10/2011 | 199 | Compra de pasaje para funcionaria Sra Jannette Alvarado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105706 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | |||
199 | 21/10/2011 | 200 | Compra de pasaje para funcionaria Sra Cecilia Trivino | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105.706 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | compra inferior a 3 UTM | |||
200 | 24/10/2011 | 201 | Servicio de transporte Maritimo PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800.000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | contrato de suministro |