Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 21/01/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes aereos Sr gobernador PWPAPW con cargo ppto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 28750 | Aerovias Dap | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
2 | 24/01/2011 | Resolucion 40 | compra 60 lts de petroleo diesel para camioneta fiscal con cargo ppto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 36960 | Zanetti | Turina | Hernan | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
3 | 26/01/2011 | Decreto exento 618 | servicio transporte maritimo PWPTPW según convenio adjunto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 07.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
4 | 02/01/2011 | Resolucion 40 | compra carga a granel 90 lts gas licuado casa huespedes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 30600 | Gasco SA | Ver enlace | - | ||||||
5 | 02/01/2011 | Resolucion 40 | compra 60 lts de petroleo diesel para camioneta fiscal con cargo ppto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 37800 | Zanetti | Turina | Hernan | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
6 | 03/01/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes aereos Sr gobernador PWPAPW con cargo ppto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | Aerovias Dap | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
7 | 23/02/2011 | Decreto exento 742 | servicio transporte maritimo pasajeros y carga PWPTPW según convenio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 07.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
8 | 24/02/2011 | Decreto exento 742 | servicio transporte maritimo pasajeros y carga PWPTPW según convenio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 07.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
9 | 28/02/2011 | Resolucion 40 | compra materiales para reparacion termostato calderas gobernacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 6180 | Sodimac | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
10 | 02/03/2011 | Resolucion 8621 | compra implementacion deportiva Club de taekwondo Programa FSPR | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 96020 | SOC.COM.FERNANDEZ | 77.044.310-5 | Ver enlace | - | |||||
11 | 02/03/2011 | Resolucion 40 | compra petroleo diesel vehiculo fiscal gobernacion WH4456 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 37440 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
12 | 04/03/2011 | Decreto 742 | servicio maritimo pasajeros y carga PWPTPW SEGÚN CONVENIO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
13 | 04/03/2011 | Decreto 742 | servicio maritimo pasajeros y carga PWPTPW SEGÚN CONVENIO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
14 | 04/03/2011 | Resolucion 40 | NULA | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
15 | 04/03/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PWPAPW Sr Gobernador con cargo ppto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
16 | 04/03/2011 | Decreto 742 | servicio maritimo pasajeros y carga PWPTPW SEGÚN CONVENIO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
17 | 10/03/2011 | Resolucion 650 | servicio de alojamiento por ayuda social orasmi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 70000 | RIQUELME | OSTORNOL | LILIAN | 06.406.013-9 | Ver enlace | - | |||
18 | 11/03/2011 | Resolucion 40 | compra pilas AAA según solicitud encargada ONEMI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 7200 | SOC.GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | Ver enlace | - | |||||
19 | 16/03/2011 | Resolucion 40 | compra timbre gobernador provincial con cargo ppto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 15000 | COM.LUBAG Y CIA LTDA | 78.856.020-6 | Ver enlace | - | |||||
20 | 22/03/2011 | Resolucion 650 | compra maderas y piquetes por ayuda social orasmi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 108220 | MADERAS LAGO BLANCO | Ver enlace | - | ||||||
21 | 25/03/2011 | Resolucion 40 | compra petroleo diesel vehiculo fiscal gobernacion WH4456 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 40140 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
22 | 01/04/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
23 | 05/04/2011 | Decreto 742 | viaje a Puerto Toro según convenio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
24 | 06/04/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW de la funcionaria Sra Maria Cecilia Triviño | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 125525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
25 | 08/04/2011 | Resolucion 650 | compra de dos cilindros de gas de 45 k de ayuda social orasmi | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 60300 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | |||||
26 | 08/04/2011 | Resolucion 40 | compra de pasajes PW PA PW de la funcionaria Jeanette Alvarado | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
27 | 11/04/2011 | Resolucion 650 | compra de cilindro de gas de 45 k por ayuda social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 30150 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | |||||
28 | 11/04/2011 | Resolucion 650 | compra de materiales de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 20300 | MUÑOZ | JORQUERA | TERESA | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | |||
29 | 12/04/2011 | Resolucion 650 | compra de2 paquetes pañales para ayuda social con cargo a ORASMI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 10380 | TORRES | PEÑA | MARIA | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
30 | 12/04/2011 | Resolucion 40 | compra de materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 9000 | MUÑOZ | JORQUERA | TERESA | 6.832.704-2 | Ver enlace | - | |||
31 | 14/04/2011 | Resolucion 40 | compra de petroleo 40lt can cargo a Presupuesto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 27200 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
32 | 14/04/2011 | Decreto 742 | 2 viajes a Puerto Toro según convenio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1600000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
33 | 14/04/2011 | Resolucion 058 | arriendo local 1° COTEP provincial | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 50000 | TORRES | PEÑA | MARIA | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
34 | 19/04/2011 | Resolucion 40 | compra de 60 lt. De petroleo para la camioneta | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 40800 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
35 | 20/04/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
36 | 20/04/2011 | NULA | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | - | ||||||||
37 | 21/04/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW del Sr Felipe Barria | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
38 | 21/04/2011 | Resolucion 650 | alojamiemto en la ciudad de Punta Arenas con fondo ORASMI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 35000 | RIQUELME | OSTORNOL | LILIAN | 6.406.013-9 | Ver enlace | - | |||
39 | 22/04/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
40 | 25/04/2011 | Decreto 742 | viaje a Puerto Toro según convenio | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
41 | 25/04/2011 | Resolucion 650 | compra de ventanas con fondo de ORASMI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 103000 | SEGUICH Y NAVARRO LTDA | 76.104.339-0 | Ver enlace | - | |||||
42 | 26/04/2011 | Resolucion 650 | compra de ventanas con fondo de ORASMI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 90000 | SEGUICH Y NAVARRO LTDA | 76.104.339-0 | Ver enlace | - | |||||
43 | 26/04/2011 | Resolucion 650 | compra de ventanas con fondo de ORASMI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 79500 | SEGUICH Y NAVARRO LTDA | 76.104.339-0 | Ver enlace | - | |||||
44 | 27/04/2011 | Resolucion 40 | servicio de reparación de caldera con cargo a Presupuesto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 119724 | ABELLO | MELLADO | OSCAR | 14.031.678-4 | Ver enlace | - | |||
45 | 28/04/2011 | Resolucion 40 | servicio de reparación de caldera con cargo a Presupuesto | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 113609 | ABELLO | MELLADO | OSCAR | 14.031.678-4 | Ver enlace | - | |||
46 | 28/04/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW de Srta. Alicia Oyarzo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
47 | 02/05/2011 | Resolucion 40 | compra de materiales de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 50500 | MUÑOZ | JORQUERA | TERESA | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | |||
48 | 04/05/2011 | Resolucion 40 | compra de petroleo de camioneta | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 41220 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
49 | 05/05/2011 | Resolucion 40 | compra de sal para escarcha | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 31650 | SODIMAC | 96792430-K | Ver enlace | - | |||||
50 | 10/05/2011 | Resolucion 40 | compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105525 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - |