Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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101 | 07/07/2011 | Resolucion 40 | Serv, Instalaciones de redes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 115.323 | BASTIAS | MELO | PEDRO | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | |||
102 | 08/07/2011 | Resolucion 40 | Serv, Instalaciones de redes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 115.323 | BASTIAS | MELO | PEDRO | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | |||
103 | 11/07/2011 | Resolucion 40 | Serv, Instalaciones de redes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 115.323 | BASTIAS | MELO | PEDRO | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | |||
104 | 11/07/2011 | Resolucion 650 | Cilindro de Gas de 45 Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 35.440 | GASCO | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | |||||
105 | 11/07/2011 | Resolucion 40 | Pasaje aereo a funcionaria Maria Cecilia Triviño | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105657 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
106 | 14/07/2011 | Resolucion 40 | Petroleo vehiculo Fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 39720 | ZANETTI | TURINA | HERNAN | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
107 | 15/07/2011 | Resolucion 40 | Traslado de Camioneta Fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 84.700 | Transbordadora Austral Broom | 82.074.900-6 | Ver enlace | - | |||||
108 | 15/07/2011 | Resolucion 40 | Preparación Camioneta Fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 30000 | CAMBLOR | VILA | VICTOR | 13.532.616-K | Ver enlace | - | |||
109 | 22/07/2011 | Resolucion 40 | Gas para la Casa de Huespedes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 36000 | GASCO | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | |||||
110 | 22/07/2011 | Resolucion 40 | Envio de Estintores | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 4005 | Transbordadora Austral Broom | 82.074.900-6 | Ver enlace | - | |||||
111 | 26/07/2011 | Resolucion 40 | Pasaje aereo a funcionaria Fabiola Torres | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105657 | AEROVIAS DAP SA | 89.428.000-k | Ver enlace | - | |||||
112 | 26/07/2211 | Resolucion 40 | Compra de Materiales de Aseo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 40300 | GAETE | MIRTA | 76.070.679-5 | Ver enlace | - | ||||
113 | 26/07/2011 | Resolucion 40 | carga de Extintores de la Gobernación | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 92820 | GOMEZ | VANDEL-STEEL | MIGUEL | 5.373.363-8 | (*) | - | |||
114 | 26/07/2011 | Resolucion 40 | carga de Extintores de la Gobernación y sellos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 30881 | GOMEZ | VANDEL-STEEL | MIGUEL | 5.373.363-8 | Ver enlace | - | |||
115 | 28/07/2011 | Resolicion 742 | Servivio Maritimo Traslado a Puerto Toro | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | OLIVARES | FUENTES | EDWIN | 07.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
116 | 03/08/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
117 | 03/08/2011 | DS 167 | carga de cilindro de gas Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 35440 | Gasco SA | 90.310.000-1 | Claudio Hornauerr Herrman | Ver enlace | - | ||||
118 | 02/08/2011 | RE 40 | Folleto Actividad Deportiva | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 60000 | Henriquez | Gomez | Victor | 7.815.763-1 | Ver enlace | - | |||
119 | 03/08/2011 | DE 943 | Afiches en papel de latex | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 44800 | Marangunic Hermanos Ltda | 80.586.800-7 | Ver enlace | - | |||||
120 | 03/08/2011 | DE 943 | Medallas de Premiación | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 160950 | Antonio Cuevas y cia ltda | 78.144.630-0 | Antonio Cuevas | Ver enlace | - | ||||
121 | 03/08/2011 | DE 943 | Diseño afiche de Publicidad actividad deportiva | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 70000 | Herrera | Toledo | Fernando | 12.704.895-9 | Ver enlace | - | |||
122 | 04/08/2011 | DE 943 | Compra de Copas y Balones deportivos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 119000 | Antonio Cuevas y cia ltda | 78.144.630-0 | Antonio Cuevas | Ver enlace | - | ||||
123 | 04/08/2011 | RE 40 | Compra de pasaje a Gobernador Provincial | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 105657 | Aerovias Dap S.A. | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
124 | 09/08/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1600000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
125 | 10/08/2011 | RE 40 | Compra pasajes de funcionarios | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 111766 | Aerovias Dap S.A. | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
126 | 11/08/2011 | DE 943 | Compra de materiales de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 24750 | Munoz | Jorquera | Teresa | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | |||
127 | 11/08/2011 | DE 943 | Medallas de Premiación | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 49300 | Antonio Cuevas y ltda | 78.144.630-0 | Antonio Cuevas | Ver enlace | - | ||||
128 | 11/08/2011 | DE 943 | Compra de materiales de oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 75450 | Munoz | Jorquera | Teresa | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | |||
129 | 12/08/2011 | DS 167 | carga de colindro de gas Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 33260 | Gasco SA | 90.310.000-1 | Claudio Hornauerr Herrman | Ver enlace | - | ||||
130 | 12/08/2011 | DS 167 | carga de colindro de gas Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 33260 | Gasco SA | 90.310.000-1 | Claudio Hornauerr Herrman | Ver enlace | - | ||||
131 | 12/08/2011 | DS 167 | Compra de medicamentos Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 1842 | Armada de Chile | 61.956.600-9 | Ver enlace | - | |||||
132 | 12/08/2011 | DE 943 | Compra de Bebidas y Jugos | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 48600 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
133 | 17/08/2011 | RE 40 | Mantancion de Caldera | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 70000 | Abello | Mellado | Oscar | 14.031.678-4 | Ver enlace | - | |||
134 | 17/08/2011 | RE 40 | Mantancion de Caldera | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 70000 | Abello | Mellado | Oscar | 14.031.678-4 | Ver enlace | - | |||
135 | 17/08/2011 | RE 411 | Confeccion de Pendones Programa PAAE | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 90440 | Gallardo | Ilnao | Ivan | 13.326.478-7 | Ver enlace | - | |||
136 | 18/08/2011 | RE 412 | Confeccion de Pendones Programa Hab social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 45220 | Gallardo | Ilnao | Ivan | 13.326.478-7 | Ver enlace | - | |||
137 | 18/08/2011 | RE 40 | Compra de materiales de oficiana | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 18340 | Munoz | Jorquera | Teresa | 6.836.704-2 | Ver enlace | - | |||
138 | 18/08/2011 | DS 167 | carga de colindro de gas Ayuda Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 33260 | Gasco SA | 90.310.000-1 | Claudio Hornauerr Herrman | Ver enlace | - | ||||
139 | 18/08/2011 | RE 40 | Compra y confeccion de banderas | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 51706 | Hormazabal | Tapia | M. Margarita | 14.290.423-3 | Ver enlace | - | |||
140 | 19/08/2011 | RE 40 | Combra para Celebracion Gob Interior | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 63257 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
141 | 19/08/2011 | RE 40 | Combra para Celebracion Gob Interior | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 19650 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
142 | 19/08/2011 | RE 40 | Combra para Celebracion Gob Interior | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 72254 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
143 | 19/08/2011 | RE 40 | Gas para casa de huespedes | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 33750 | Gasco SA | 90.310.000-1 | Claudio Hornauerr Herrman | Ver enlace | - | ||||
144 | 10/08/2011 | RE 58 | Compra de pasaje a Funcionario de Gobernacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 55883 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
145 | 22/08/2011 | RE 40 | Compra de petroleo de vehiculo fiscal | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 39720 | Zanetti | Turina | Hernan | 7.170.707-5 | Ver enlace | - | |||
146 | 23/08/2011 | RE 412 | Compra de comestible | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 12630 | Pena | Torres | Maria | 6.809.112-8 | Ver enlace | - | |||
147 | 23/08/2011 | DS 167 | Compra de calentador por ayuda social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 26800 | Sanchez y Sanchez | 96.620.660-8 | (*) | - | |||||
148 | 23/08/2011 | RE 40 | Compra de pasaje a Funcionario de Gobernacion | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 24887 | Aerovias Dap SA | 89.428.000-k | Alex Pivcevic | Ver enlace | - | ||||
149 | 09/08/2011 | DE 742 | Servicio de transporte Maritimo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 800000 | Olivares | Fuentes | Edwin | 3.307.984-5 | Ver enlace | - | |||
150 | 25/09/2011 | RE 412 | Compra de toner la oficina | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 42250 | Sociedad Com ABACOMP | 76.059.327-3 | Patricia Ojeda Mancilla | Ver enlace | - |