N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 19/04/2011 | Orden de Compra | Materiales para reparaciones | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 17.075 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
102 | 19/04/2011 | Orden de Compra | Materiales para reparaciones | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 27.766 | Comercial Cadel Ltda | 78.328.370-0 | (*) | - | |||||
103 | 21/04/2011 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 21/04/2011 | 21/04/2011 | pesos | 115.070 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
104 | 26/01/1900 | Orden de Compra | Medicamentos | 26/04/2011 | 26/04/2011 | pesos | 45.650 | Farmacias Cruz Verde S.A | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
105 | 26/01/1900 | Orden de Compra | 2 vidrios dobles | 26/01/1900 | 26/01/1900 | pesos | 32.000 | Hermida | Orellana | Pedro | 7.618.228-0 | (*) | - | |||
106 | 26/01/1900 | Orden de Compra | Confeccion de señaleticas Complejo | 26/01/1900 | 26/01/1900 | pesos | 107.100 | Comercial Fourcade | Lafourcade | Torres | Leoma | 5.676.117-9 | (*) | - | ||
107 | 26/01/1900 | Orden de Compra | Reparacion desbrozadora | 26/01/1900 | 26/01/1900 | pesos | 95.000 | Comercail Copiapo Ltda | 79.748.770-8 | (*) | - | |||||
108 | 26/01/1900 | Orden de Compra | Materialaes de Oficina | 26/01/1900 | 26/01/1900 | pesos | 87.745 | Comercial DM Ltda | 76.094.116-6 | (*) | - | |||||
109 | 27/04/2011 | Orden de Compra | Uniformes de colegio | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 50.590 | Comercial Rosas y Cia | (*) | - | ||||||
110 | 27/04/2011 | Orden de Compra | 3 Tarros de leche y 3 de NAN | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 39.891 | Comercial San Jose Ltda | 78.555.310-1 | (*) | - | |||||
111 | 27/04/2011 | Orden de Compra | 1 Pendrive 4 GB | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 6.500 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
112 | 27/04/2011 | Orden de Compra | Pajes Osorno-Santiago-Osorno | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 43.000 | Transportes Cruz del Sur Ltda | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
113 | 27/04/2011 | Orden de Compra | Materiales de Oficina | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 33.140 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
114 | 27/04/2011 | Orden de Compra | Coffe-Break con autoridades | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 71.400 | Miranda | Obando | Doralisa | 7.674.000-3 | (*) | - | |||
115 | 27/04/2011 | Orden de Compra | Formularios Control barrera | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 109.956 | Calderon | Julian | Hugo | 6.524.248-6 | (*) | - | |||
116 | 27/04/2011 | Orden de Compra | Confeccion de Condor para mastil | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 25.000 | Apablaza | Silva | Jose | 6.000.501-K | (*) | - | |||
117 | 28/04/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculos | 28/04/2011 | 28/04/2011 | pesos | 151.398 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
118 | 28/04/2011 | Orden de Compra | Cartridge | 28/04/2011 | 28/04/2011 | pesos | 29.499 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
119 | 29/04/2011 | Orden de Compra | una carga de Gas | 29/04/2011 | 29/04/2011 | pesos | 15.500 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
120 | 29/04/2011 | Orden de Compra | Confeccion copias de llaves | 29/04/2011 | 29/04/2011 | pesos | 13.600 | Baez | Fernandez | Teresa | 7.531.947-9 | (*) | - | |||
121 | 06/05/2011 | Orden de Compra | 2 Pasajes Osorno-Santiago-Osorno | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 86.000 | Transportes Cruz del Sur Ltda | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
122 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Difusion avisos radiales | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 85.680 | Bio - Bio Comunicaciones | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
123 | 06/05/2011 | Orden de Compra | articulos de ferreterias p/reparaciones | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 94.830 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
124 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 74.590 | Aravena | Avendaño | Patricia | 14.039.760-1 | (*) | - | |||
125 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Reparacion reloj-control | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 5.000 | Poblete | Mansilla | Rodrigo | 15.576.209-8 | (*) | - | |||
126 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 45.513 | Supermercados del Sur Ltda | 76.027.291-4 | (*) | - | |||||
127 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Forularios Control Barreras | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 109.956 | Calderon | Julian | Hugo | 6.524.248-6 | (*) | - | |||
128 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Reunion-almuerzo con Subsecretarios | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 161.600 | Gastronomia y Turismo La .. | 77.358.390-0 | (*) | - | |||||
129 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Cambio de filtros y otros | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 147.612 | Autocolor Paez | 96.962.670-5 | (*) | - | |||||
130 | 06/05/2011 | Orden de Compra | articulos de ferreterias p/reparaciones | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 55.050 | Hess y Buschmann | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
131 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 82.338 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
132 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 20.450 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
133 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Difusion avisos radiales | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 25.005 | Labras Gonzales S.A. | 76.096.095-0 | (*) | - | |||||
134 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 299.336 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
135 | 06/05/2011 | Orden de Compra | articulos de ferreterias p/reparaciones | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 73.400 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
136 | 06/05/2011 | Orden de Compra | Reparacion antenas radios de vebhiculos | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 50.000 | Quezada | Conapiado | Manuel | 8.356.556-K | (*) | - | |||
137 | 06/05/2011 | Orden de Compra | reparacion filtraciones | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 30.000 | Delgado | Bahamonde | Luis | 9.756.123-0 | (*) | - | |||
138 | 06/05/2011 | Orden de Compra | una carga de gas | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 14.444 | Abastible | 91.806.000-6 | (*) | - | |||||
139 | 09/05/2011 | Orden de Compra | 2 Cartridge | 09/05/2011 | 09/05/2011 | pesos | 15.980 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
140 | 09/05/2011 | Orden de Compra | 2 megafonos | 09/05/2011 | 09/05/2011 | pesos | 11.800 | Comercial Real Ltda | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
141 | 10/05/2011 | Orden de Compra | 1 calefactor | 10/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | 24.990 | Falabella | 77.261.280-K | (*) | - | |||||
142 | 10/05/2011 | Orden de Compra | 1 Aspiradora | 10/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | 49.990 | Comercial Carrasco y Hernandez | 76.014.638-2 | (*) | - | |||||
143 | 11/05/2011 | Orden de Compra | 2 Carga de gas | 11/05/2011 | 11/05/2011 | pesos | 43.886 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
144 | 11/05/2011 | Orden de Compra | lavado de cortinas | 11/05/2011 | 11/05/2011 | pesos | 45.200 | Puschel | Puschel | Nirfa | 5.707.435-3 | (*) | - | |||
145 | 11/05/2011 | Orden de Compra | Difusion avisos Gob en terreno | 11/05/2011 | 11/05/2011 | pesos | 44.444 | Velazquez | Cancino | Jose | 12.753.591-4 | (*) | - | |||
146 | 12/05/2011 | Orden de Compra | 1 Par de zapatos | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 79.990 | FORUS S.A. | 86.963.200-7 | (*) | - | |||||
147 | 12/05/2011 | Orden de Compra | 1 Parka | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 110.000 | Anuch | Alaff | Cristian | 12.422.116-1 | (*) | - | |||
148 | 13/05/2011 | Orden de Compra | 2 planchas de zinc | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 16.220 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
149 | 13/05/2011 | Orden de Compra | reparacion bodega | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 110.000 | Viveros | Jara | Jose | 7.263.407-1 | (*) | - | |||
150 | 13/05/2011 | Orden de Compra | 2 balones de futbol | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 22.000 | Santana | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - |