Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 09/01/2019 | Orden de Compra N° 17181 | Servicio aseo oficinas | 09/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
2 | 09/01/2019 | Orden de Compra N° 17182 | Servicio de arriendo repetidora | 09/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
3 | 25/01/2019 | Orden de Compra N° 17183 | Servicio arriendo focopiadora | 02/01/2019 | 25/01/2019 | Pesos | 107659 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
4 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17184 | Servicio aseo oficinas | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
5 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17185 | Servicio de arriendo repetidora | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
6 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17186 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
7 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17187 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
8 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17189 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 74400 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
9 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17190 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 5000 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
10 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17191 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/12/2018 | 31/12/2018 | Pesos | 63000 | Transporte Marítimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
11 | 01/02/2019 | Orden de Compra N° 17192 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 4200 | Transportes Puelche S.A. | 76.056.867-8 | Ver enlace | - | |||||
12 | 15/02/2019 | Orden de Compra N° 17193 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/01/2019 | 31/01/2019 | Pesos | 145200 | Transporte Marítimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
13 | 18/02/2019 | Orden de Compra N° 17194 | Adquisición Tarjetas Reloj Control | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Pesos | 18088 | Comercial Redoffice Sur Ltda. | 77.806.000-0 | Ver enlace | - | |||||
14 | 19/02/2019 | Orden de Compra N° 17195 | Adquisición insumos | 19/02/2019 | 19/02/2019 | Pesos | 42600 | Sociedad Comercial Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
15 | 20/02/2019 | Orden de Compra N° 17196 | Adquisición timbre Depto. Finanzas | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Pesos | 30500 | Libros Sur Ltda. | 77.469.200-6 | Ver enlace | - | |||||
16 | 21/02/2019 | Orden de Compra N° 17197 | Adquisición agua dispensadores | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Pesos | 70000 | Bahamondez | Rossel | Alfredo | 8.634.241-1 | Ver enlace | - | |||
17 | 22/02/2019 | Orden de Compra N° 17198 | Servicio arriendo focopiadora | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 80941 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
18 | 04/03/2019 | Orden de Compra N° 17199 | Servicio aseo oficinas | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
19 | 04/03/2019 | Orden de Compra N° 17200 | Servicio de arriendo repetidora | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
20 | 04/03/2019 | Orden de Compra N° 17201 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
21 | 04/03/2019 | Orden de Compra N° 17202 | Impresión Talonarios Orden Compra | 04/03/2019 | 13/03/2019 | Pesos | 138900 | Asencio | Bórquez | Ramón | 6.783.918-8 | Ver enlace | - | |||
22 | 06/03/2019 | Orden de Compra N° 17203 | Adquisición insumos para talleres | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Pesos | 57890 | Soc. Com. Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
23 | 06/03/2019 | Orden de Compra N° 17204 | Adquisición insumos para talleres | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Pesos | 24000 | Fernandez | Bustamante | Daniela | 13.480.990-6 | Ver enlace | - | |||
24 | 06/03/2019 | Orden de Compra N° 17205 | Adquisición insumos para talleres | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Pesos | 7500 | Haro | Vera | Gladys | 9.366.283-0 | Ver enlace | - | |||
25 | 06/03/2019 | Orden de Compra N° 17206 | Adquisición insumos para talleres | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Pesos | 9500 | Ampuero | Vera | Renato | 6.420.238-3 | Ver enlace | - | |||
26 | 07/03/2019 | Orden de Compra N° 17207 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 7500 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
27 | 07/03/2019 | Orden de Compra N° 17208 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 51600 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
28 | 14/03/2019 | Orden de Compra N° 17209 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/02/2019 | 28/02/2019 | Pesos | 52800 | Transporte Marítimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
29 | 19/03/2019 | Orden de Compra N° 17210 | Permiso Circulación Jeep | 19/03/2019 | 19/03/2019 | Pesos | 120715 | Municipalidad de Castro | 69.230.400-4 | Ver enlace | - | |||||
30 | 21/03/2019 | Orden de Compra N° 17211 | Servicio arriendo focopiadora | 01/03/2019 | 21/03/2019 | Pesos | 99602 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
31 | 01/04/2019 | Orden de Compra N° 17212 | Servicio aseo oficinas | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
32 | 01/04/2019 | Orden de Compra N° 17213 | Servicio de arriendo repetidora | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
33 | 01/04/2019 | Orden de Compra N° 17214 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
34 | 07/03/2019 | Orden de Compra N° 17215 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Pesos | 7500 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
35 | 05/04/2019 | Orden de Compra N° 17216 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Pesos | 38700 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
36 | 09/04/2019 | Orden de Compra N° 17217 | Adquisición uniforme | 09/04/2019 | 09/04/2019 | Pesos | 23500 | Krause | Vargas | Arturo | 7.331.165-9 | Ver enlace | - | |||
37 | 09/04/2019 | Orden de Compra N° 17218 | Adquisición de Pasajes | 10/04/2019 | 10/04/2019 | Pesos | 15000 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80-983-500-6 | Ver enlace | - | |||||
38 | 11/04/2019 | Orden de Compra N° 17219 | Adquisic. Materiales Construcción | 11/04/2019 | 11/04/2019 | Pesos | 141000 | Ampuero | Vera | Renato | 6.420.238-3 | Ver enlace | - | |||
39 | 11/04/2019 | Orden de Compra N° 17220 | Adquisic. Materiales Construcción | 11/04/2019 | 11/04/2019 | Pesos | 142890 | Comercial Martco Vera Gómez E.I.R.L. | 76.262.133-9 | Ver enlace | - | |||||
40 | 15/04/2019 | Orden de Compra N° 17221 | Adquisición leche | 15/04/2019 | 15/04/2019 | Pesos | 103500 | Sociedad Agropecuaria y de Inversiones Equus SPA | 76.855.386-6 | Ver enlace | - | |||||
41 | 16/04/2019 | Orden de Compra N° 17222 | Suscripción anual Diario Llanquihue | 23/04/2019 | 22/04/2019 | Pesos | 108415 | Sociedad Periodística Araucanía S.A. | 87.778.800-8 | Ver enlace | - | |||||
42 | 17/04/2019 | Orden de Compra N° 17223 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Pesos | 66000 | Transporte Marítimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
43 | 22/04/2019 | Orden de Compra N° 17224 | Adquisición Timbres | 22/04/2019 | 22/04/2019 | Pesos | 39000 | Libros Sur Ltda. | 77.469.260-6 | Ver enlace | - | |||||
44 | 23/04/2019 | Orden de Compra N° 17225 | Servicio arriendo focopiadora | 01/04/2019 | 23/04/2019 | Pesos | 154850 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
45 | 25/04/2019 | Orden de Compra N° 17226 | Adquisición de Pasajes | 25/04/2019 | 26/04/2019 | Pesos | 73440 | Empresa de Transportes Maullin Ltda. | 79.827.940-8 | Ver enlace | - | |||||
46 | 25/04/2019 | Orden de Compra N° 17227 | Adquisición de Pasajes | 25/04/2019 | 25/04/2019 | Pesos | 6500 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80-983-500-6 | Ver enlace | - | |||||
47 | 25/04/2019 | Orden de Compra N° 17228 | Adquisición de Pasajes | 25/04/2019 | 25/04/2019 | Pesos | 6000 | Queilen Bus Ltda. | 79.904.570-2 | Ver enlace | - | |||||
48 | 02/05/2019 | Orden de Compra N° 17229 | Servicio aseo oficinas | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
49 | 02/05/2019 | Orden de Compra N° 17230 | Servicio de arriendo repetidora | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
50 | 02/05/2019 | Orden de Compra N° 17231 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - |