Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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201 | 31/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007577 | insumos esta gob | 31/07/2015 | 31/07/2015 | peso | 25,390 | Imversiones San Cristobal Limitada | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
202 | 31/01/1900 | ORDEN DE COMPRA Nº007579 | insumos mitigacion de riegos cambio climatico | 31/07/2015 | 31/07/2015 | peso | 76,824 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
203 | 04/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007582 | 05 tintas prog.seguridad cuidadana | 04/08/2015 | 04/08/2015 | peso | 27,450 | Imversiones San Cristobal Limitada | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
204 | 04/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007583 | 10pasajes angol temuco iceversa esta gob. | 04/08/2015 | 04/08/2015 | peso | 74,000 | Empresa De Bus Bio -Bio | 79.510320-1 | Ver enlace | - | |||||
205 | 05/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007584 | insumos de prog.ruta calle | 05/08/2015 | 05/08/2015 | peso | 109,000 | Caceres | Benitez | Luz Bdith | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
206 | 06/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007585 | 06 cargas de gas albergue | 06/08/2015 | 06/08/2015 | peso | 102,600 | San Martin | Bayard | Alfonso Ramon | 10.791.777-2 | Ver enlace | - | |||
207 | 07/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007586 | 50 rollo de cinta de peligro | 07/08/2015 | 07/08/2015 | peso | 3,700 | Ferreteria Angol | 5.339.594-5 | Ver enlace | - | |||||
208 | 10/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007587 | 21 bidones de agua C.F.P.H | 10/08/2015 | 10/08/2015 | peso | 62,475 | Ven Treek Life | 76.325.394-5 | Ver enlace | - | |||||
209 | 10/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007588 | 01 comb. Petroleo prog.ruta social | 10/08/2015 | 10/08/2015 | peso | 110,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
210 | 10/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007589 | 101,184 kls de pan albergue | 10/08/2015 | 10/08/2015 | peso | 75,888 | Saez | Ferreira | Lucina | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||
211 | 10/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007590 | 10 pasajes angol temuci vicersa prog.S.P.S | 10/08/2015 | 10/08/2015 | peso | 74,000 | Empresa De Bus Bio -Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
212 | 11/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007591 | insumos de esta gob | 11/08/2015 | 11/08/2015 | peso | 30,440 | Schwarzemberg | K | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
213 | 12/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007592 | mantencion de vehiculo HYUNDAI TUCSON DPNC-93 esta gob | 12/08/2015 | 12/08/2015 | peso | 50,900 | Soc.Com. Arellano Hnos Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
214 | 14/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007594 | 02 ternos de agua prog.ruta calle | 14/08/2015 | 14/08/2015 | peso | 19,980 | Preunic S.A | 91.635.000-7 | Ver enlace | - | |||||
215 | 14/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007595 | 06 avisos diarios get quino victoria | 14/08/2015 | 14/08/2015 | peso | 95,200 | Demo ltda | 78.753.200-4 | Ver enlace | - | |||||
216 | 14/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007596 | 01 contratacion get quino victoria | 14/08/2015 | 14/08/2015 | peso | 77,350 | Diario Voz Populicl | 12.676.832-k | Ver enlace | - | |||||
217 | 14/08/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007597 | 01 contratacion get quino victoria | 14/08/2015 | 14/08/2015 | peso | 95,200 | Radio Malleco ltda | 78.843.250-k | Ver enlace | - | |||||
218 | 17/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007598 | 01 ofrenda floral esta gob | 17/08/2015 | 17/08/2015 | peso | 85,000 | Toloza | Reyes | Ldy | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
219 | 18/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007599 | 10 pasajes angol temuco y viceversa | 18/08/2015 | 10/08/2015 | peso | 74,000 | Empresa De Bus Bio -Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
220 | 19/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007600 | 1 caja bolifrafo | 19/08/2015 | 19/08/2015 | peso | 15,480 | Distrubuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
221 | 24/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007601 | 4000 ticket de contro C,F,P.H | 24/08/2015 | 24/08/2015 | peso | 59,500 | Imprenta San Francisco | 78.552.890-5 | Ver enlace | - | |||||
222 | 27/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007602 | 1 retiro parcializado prog.ruta calle | 27/08/2015 | 27/08/2015 | peso | 100,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
223 | 27/08/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007603 | 28 paq.envase aluminio pro.ruta calle | 27/08/2015 | 27/08/2015 | peso | 43,400 | Caceres | Benitez | Luz Bdith | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
224 | 07/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007605 | utiles de oficinas prog habitabilidad | 07/09/2015 | 07/09/2015 | peso | 120,500 | Comercial San Martin Ltda | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
225 | 14/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007608 | 150 kilos de pan prog albergue | 14/09/2015 | 14/09/2015 | peso | 112,500 | Saez | Ferreira | Lucina | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||
226 | 14/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007609 | mantencion camioneta nissan FJRG-24 | 14/09/2015 | 14/09/2015 | peso | 8,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
227 | 21/09/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007610 | 2 cajas de cloro C.F.P.H | 21/09/2015 | 21/09/2015 | peso | 47,600 | Ecoystem | 95.680.000-5 | Ver enlace | - | |||||
228 | 22/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007611 | 10 pasajes angol - temuco esta gob | 22/09/2015 | 22/09/2015 | peso | 74,000 | Empresa De Bus Bio -Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
229 | 23/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007612 | 3 traperos de esta gob | 23/09/2015 | 23/09/2015 | peso | 5,070 | Schwarzemberg | K | Erika | 7.148.980-1 | Ver enlace | - | |||
230 | 23/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007613 | materiales de construccion prog cambio climatico | 23/09/2015 | 23/09/2015 | peso | 78,229 | Hachschild | S.A.I.C | Mairicio | 91.970.000-9 | Ver enlace | - | |||
231 | 23/09/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007614 | 01 jaula malla prog mitigacion r.prog c.climatico | 23/09/2015 | 23/09/2015 | peso | 75,208 | Climasur Sl | 76.465.952-k | Ver enlace | - | |||||
232 | 23/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007615 | carga de combustible prog noche digna | 23/09/2015 | 23/09/2015 | peso | 100,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-8 | Ver enlace | - | |||||
233 | 23/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007617 | 11 envase de aluminio prog ruta calle | 23/09/2015 | 23/09/2015 | peso | 17,490 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
234 | 28/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007618 | matewriales de escritori poryecto cuencas | 28/09/2015 | 28/09/2015 | peso | 19,250 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
235 | 30/09/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007619 | 140 kls de pan prog albergue | 30/09/2015 | 30/09/2015 | peso | 105,000 | Saez | Ferreria | Lucina | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||
236 | 01/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007622 | mantencion camioneta nissan terrano FJRG-24 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | peso | 53,400 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
237 | 02/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007623 | insumo esta gobernacion | 02/10/2015 | 02/10/2015 | peso | 31,226 | Schwarzemberg | k | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
238 | 07/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007624 | 2 tintas esta gobernacion | 07/10/2015 | 07/10/2015 | peso | 23,800 | Inversiones San Cristobal Ltdas | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
239 | 08/10/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007625 | 75 contenedores de aluminio ruta calle | 08/10/2015 | 08/10/2015 | peso | 119,250 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
240 | 08/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007626 | insumos prog albergue | 08/10/2015 | 08/10/2015 | peso | 113,450 | Cifuentes y Cia Ltda | Alejandro | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | ||||
241 | 08/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007627 | 152 kg. pan .c prog.noche dignna | 08/10/2015 | 08/10/2015 | peso | 114,000 | Panaderia El Dorado | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||||
242 | 08/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007628 | 150 kg.pan.c prog noche digna | 08/10/2015 | 08/10/2015 | peso | 112,500 | Panaderia El Dorado | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||||
243 | 09/10/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007629 | 20 cortes de cabello ruta social | 09/10/2015 | 09/10/2015 | peso | 129,500 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
244 | 09/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007630 | 20 asados al jugo prog ruta calle | 09/10/2015 | 09/10/2015 | peso | 130,000 | Saravia | Salas | Oriana | 8.588.820-k | Ver enlace | - | |||
245 | 09/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007631 | 173,3 kg de pan .c prog noche digna | 09/10/2015 | 09/10/2015 | peso | 130,000 | Panaderia El Dorado | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||||
246 | 13/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007632 | mantencion camioneta nissan FJRG-24 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | peso | 9,600 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
247 | 13/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007633 | 5000 ticket contro c.fpino hachado | 13/10/2015 | 13/10/2015 | peso | 116,000 | Imprenta San Francisco | 78.552790-9 | Ver enlace | - | |||||
248 | 13/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007635 | insumos c.f liucura | 13/10/2015 | 13/10/2015 | peso | 81,381 | Sodimac | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
249 | 13/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007637 | 30 afiches prog.gob.en terreno | 13/10/2015 | 13/10/2015 | peso | 76,962 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
250 | 14/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007640 | 100 opalina cambio climatico | 14/10/2015 | 14/10/2015 | peso | 5,000 | Soc Comercial y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - |