Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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101 | 09/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009164 | 1 lavado camioneta btzl-50 esta delegacion | 09/12/2021 | 09/12/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
102 | 09/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009165 | 16,9 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 09/12/2021 | 09/12/2021 | peso | 13,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
103 | 09/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009167 | insumos oficina prog.gob. en terreno | 09/12/2021 | 09/12/2021 | peso | 105,384 | nelson arevalo v | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||||
104 | 10/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009168 | 38,58 lts gasol. Camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 10/12/2021 | 10/12/2021 | peso | 39,491 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
105 | 13/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009169 | 38,272 lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 13/12/2021 | 13/12/2021 | peso | 28,002 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
106 | 14/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009170 | insumos camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 14/12/2021 | 14/12/2021 | peso | 50,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
107 | 14/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009171 | 37,797 lts gasol. Camioneta nissan dtyg-23 esta delegacion | 14/12/2021 | 14/12/2021 | peso | 38,704 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
108 | 15/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009172 | 49,612 lts gasol. Camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 15/12/2021 | 15/12/2021 | peso | 50,802 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
109 | 15/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009173 | 01 lavado de carroceria y otros camioneta dytg-23 esta delegacion | 15/12/2021 | 15/12/2021 | peso | 16,200 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
110 | 15/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009174 | 25 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 15/12/2021 | 15/12/2021 | peso | 19,300 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
111 | 17/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009175 | 30,637 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 17/12/2021 | 17/12/2021 | peso | 23,835 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
112 | 22/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009176 | 07 eucerin esta delegacion | 22/12/2021 | 22/12/2021 | peso | 139,930 | farmacia farmaexpress spa | 76.186.864-0 | Ver enlace | - | |||||
113 | 27/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009177 | 40,1 lts gasol. Camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 27/12/2021 | 27/12/2021 | peso | 41,398 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
114 | 28/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009178 | 20,3 lts gasol. Camioneta nissan dytg-23 est delegacion | 28/12/2021 | 28/12/2021 | peso | 20,952 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
115 | 29/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009179 | gasto comunes esta delegacion | 29/12/2021 | 29/12/2021 | peso | 53,550 | jaime martinez v. | 10.527.387-8 | Ver enlace | - | |||||
116 | 29/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009180 | 32,6 lts gasol.camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 29/12/2021 | 29/12/2021 | peso | 33,632 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
117 | 30/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009181 | 30,2 lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 30/12/2021 | 30/12/2021 | peso | 23,715 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
118 | 30/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009182 | 20 bidones de agua purificada esta delegacion | 30/12/2021 | 30/12/2021 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa spa | 76.750.174-9 | Ver enlace | - |