Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 15/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009055 | 1/2pagina con texto de prog.de habitabilidad | 15/07/2021 | 15/07/2021 | peso | 50,000 | williams quintana flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
2 | 20/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009056 | 2 pendon rollo prog.get | 20/07/2021 | 20/07/2021 | peso | 95,200 | sociedad comercial yde servicios gucor ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
3 | 22/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009057 | 30 lts de petroleo | 22/07/2021 | 22/07/2021 | peso | 13,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
4 | 27/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009058 | 39.885 lts.de petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 27/07/2021 | 27/07/2021 | peso | 27,007 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
5 | 27/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009059 | 20 bidones de agua purificada esta delegacion | 27/07/2021 | 27/07/2021 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa spa | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
6 | 28/07/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009060 | 40 lts de petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 28/07/2021 | 28/07/2021 | peso | 27,080 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
7 | 22/07/2021 | N/A | peaje | 22/07/2021 | 22/07/2021 | peso | 400 | Plaza de peaje, Las Raíces | Ver enlace | - | ||||||
8 | 22/07/2021 | N/A | peaje | 22/07/2021 | 22/07/2021 | peso | 400 | Plaza de peaje, Las Raíces | Ver enlace | - | ||||||
9 | 29/07/2021 | N/A | 2 Fecheros | 29/07/2021 | 29/07/2021 | peso | 4,600 | Distribuidora de papeles | Ver enlace | - | ||||||
10 | 29/07/2021 | N/A | 1 huincha de medir | 29/07/2021 | 29/07/2021 | peso | 5,500 | Ferreteria Angol | Ver enlace | - | ||||||
11 | 30/07/2021 | N/A | 25 Tarjetas Américanas | 30/07/2021 | 30/07/2021 | peso | 18750 | Distribuidora de papeles | Ver enlace | - | ||||||
12 | 02/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009065 | 1,5 lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 02/08/2021 | 02/08/2021 | peso | 10,260 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
13 | 02/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009066 | 35,4 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 02/08/2021 | 02/08/2021 | peso | 24,000 | con.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
14 | 05/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009067 | 15 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 05/08/2021 | 05/08/2021 | peso | 10,365 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
15 | 06/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009068 | 36,1 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 06/08/2021 | 06/08/2021 | peso | 25,002 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
16 | 09/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009069 | 20 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 09/08/2021 | 09/08/2021 | peso | 13,820 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
17 | 10/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009070 | 50 tarjetas de presentacion esta delegacion | 10/08/2021 | 10/08/2021 | peso | 64,855 | karina cardenas astete y cia ltda | 76,059,325-7 | Ver enlace | - | |||||
18 | 11/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009071 | 1 servicio de traslado ,angol a victoria gobierno en terreno | 11/08/2021 | 11/08/2021 | peso | 55,000 | yosina millar gallegos | 13,111,396-k | Ver enlace | - | |||||
19 | 12/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009072 | 25 lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | peso | 17,275 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
20 | 16/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009074 | 1 lavado camioneta 1 interior carroceria camioneta btzl-50 esta delegacion | 16/08/2021 | 16/08/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
21 | 17/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009075 | timbres esta delegacion | 17/08/2021 | 17/08/2021 | peso | 47,500 | baul | 11,582,249-7 | Ver enlace | - | |||||
22 | 17/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009076 | 30 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 17/08/2021 | 17/08/2021 | peso | 20,730 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
23 | 17/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009077 | 33,287 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 17/08/2021 | 17/08/2021 | peso | 23,002 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
24 | 17/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009078 | 20 afiches gob.terreno | 17/08/2021 | 17/08/2021 | peso | 35,700 | williams quintana flores | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||||
25 | 17/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009082 | 1 barner gob.terreno | 17/08/2021 | 17/08/2021 | peso | 35,700 | williams quintana flores | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||||
26 | 20/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009083 | 25 cajas mascarillas | 20/08/2021 | 20/08/2021 | peso | 87,500 | angol public spa | 77,092.044-2 | Ver enlace | - | |||||
27 | 20/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009084 | 26 lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 20/08/2021 | 20/08/2021 | peso | 10,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-7 | Ver enlace | - | |||||
28 | 23/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009085 | insumos de camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 23/08/2021 | 23/08/2021 | peso | 66,200 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
29 | 24/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009086 | 27,6 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 24/08/2021 | 24/08/2021 | peso | 19,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
30 | 27/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009087 | 40,9 lts petroleo hyundai tucson hwgf-.14 esta delegacion | 27/08/2021 | 27/08/2021 | peso | 28,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
31 | 27/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009089 | 39,4 lts petroleocmioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 27/08/2021 | 27/08/2021 | peso | 27,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
32 | 31/08/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009090 | 30 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 31/08/2021 | 31/08/2021 | peso | 20,520 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
33 | 01/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009091 | 3,4 lts petroleo hyunday tucson hwgf-14 esta delegacion | 01/09/2021 | 01/09/2021 | peso | 23,255 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
34 | 01/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009092 | según cotizacion adjunta gasto de representacion esta delegacion | 01/09/2021 | 01/09/2021 | peso | 121,000 | erika achwarzenberg k | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
35 | 08/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009093 | 50 lts petroleo hyunday tucsonhwgf-14 esta delegacion | 08/09/2021 | 08/09/2021 | peso | 34,499 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
36 | 08/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009094 | 01 retiros de ramas esta delegacion | 08/09/2021 | 08/09/2021 | peso | 142,800 | jaime martinez v. | 10.527.387-8 | Ver enlace | - | |||||
37 | 09/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009095 | 35, lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 09/09/2021 | 09/09/2021 | peso | 25,025 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
38 | 09/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009096 | 42,267 lts petroleo hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 09/09/2021 | 09/09/2021 | peso | 30,201 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
39 | 13/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009097 | 53,497 lts gasolina 95 oct camioneta dytg-23 esta delegacion | 13/09/2021 | 13/09/2021 | peso | 50,501 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
40 | 13/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009098 | 3 casacas softsheil color azul prog.get | 13/09/2021 | 13/09/2021 | peso | 84,000 | veronica cerna cid | 14.333.772-3 | Ver enlace | - | |||||
41 | 16/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009099 | 35 lts petroleo esta gobernacion | 16/09/2021 | 16/09/2021 | peso | 24,430 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
42 | 20/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009100 | 31,2 lts petroleo según guia 25332 esta gobernacion | 20/09/2021 | 20/09/2021 | peso | 21,999 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
43 | 21/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009102 | 1 lavado carroceria y limpieza t¿interor hyundai tucson hwgf-14 esta delegacion | 21/09/2021 | 21/09/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
44 | 21/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009103 | 34,7 gasolina 95oct camioneta nissan dytg-23 esta gobernacion | 21/09/2021 | 21/09/2021 | peso | 33,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
45 | 21/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009104 | 20 bidones de agua purificada esta delegacion | 21/09/2021 | 21/09/2021 | peso | 71,400 | com.flvio novoa novoa spa | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
46 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009105 | 25 lts petroleo esta delegacion | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 17,625 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
47 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009106 | insumos convenio canadi -pidi | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 72,352 | sociedad comercial alca ltda | 76.596.570-5 | Ver enlace | - | |||||
48 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009107 | 01 boton de piso esta delegacion | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 4 | fabrimetal s.a | 85.233.500-9 | Ver enlace | - | |||||
49 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009108 | banner publicidad de 300-400 prog.get | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 59,500 | williams quintama flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
50 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009109 | banner de 300-400 prog.get | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 59,500 | sociedad comercial canal de noticias ltda | 76.115.457-5 | Ver enlace | - |