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Gobernación Provincial de Parinacota - Gobierno Transparente
Ley Nº 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

OTRAS COMPRAS y ADQUISICIONES - Otras compras  

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Nº correlativo Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales (si corresponde) Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
201 14/06/2011  Facturas N° 24928867 - 24929656 de fecha 01-05-2011  Consumo del 01-03-2011 al 26-04-2011  01/06/2011  30/06/2011  pesos  270849  Telefónica Moviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
202 14/06/2011  Factura N° 00285 de fecha 23-05-2011  Mantención Cambio de Aceite de motor y filtros, camioneta fiscal patente BDDL-44  23/05/2011  23/05/2011  pesos  47600    Nuñez  Alfaro  Pedro Antonio  9242541-k    (*)   -    
203 14/06/2011  Factura N° 89140 de fecha 20-05-2011  Traslado desde Arica a Santiago Camioneta Fiscal Chevrolet D-MAX Patente WH-4449  02/05/2011  02/05/2011  pesos  238000    Chavez  Ticona  Solon  3342321-7    (*)   -    
204 14/06/2011  Factura N° 1092 de Fecha 26-05-2011  Mantensión Preventibna Impresora Epson Stylus TX 105  26/05/2011  26/05/2011  pesos  16000    Rodriguez  Antunez  Annabel Claudia  8690620-1    (*)   -    
205 14/06/2011  Factura N° 25346 de fecha 03-06-2011  Adquisición Tintas Epson 117  03/06/2011  03/06/2011  pesos  50000    Heresi  Jordan  Miriam  5009405-7    (*)   -    
206 14/06/2011  Factura N° 15854 de fecha 10-06-2011  Adquisición medallas, y Copa  10/06/2011  10/06/2011  pesos  62900    Paredes  Mejia  Carlos Fredi  3535545-0    (*)   -    
207 14/06/2011  Factura N° 36217110 de fecha 05-02-2011/ Fact. N°37103152 2-03-2011  Adquisición Botin de Seguridad, 2 Silla Comp., 2 Escritorios  05/02/2011  05/02/2011  pesos  161154  Sodimac S.A.        96792430-K    (*)   -    
208 14/06/2011  Factura N° Varias   Adquisición Combustible para vehiculos Fiscales  20/04/2011  13/06/2011  pesos  488202  Baltolu e Hijos y Cia S.A.C.        99501590-0    (*)   -    
209 14/06/2011  Boleta N° 4385 Abril/ Boleta 4386 Mayo/Boleta 4387 Junio 2011  Cancelación Agua Potable Gobernación Provincial de Parinacota  01/04/2011  30/06/2011  pesos  30780  Comité Agua Potable Rural "Putre"        71766200-8    (*)   -    
210 14/06/2011  Factura N° 30888956 de fecha 25-05-2011  Consumo periodo19-04-2011 al 18-05-2011  19/04/2011  18/05/2011  pesos  86830  Telefónica Moviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
211 14/06/2011  Factura N° 30882951 de fecha 25-05-2011  Consumo periodo 19-05-2011 al 18-05-2011  19/05/2011  18/05/2011  pesos  46400  Telefónica Moviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
212 15/05/2011  Factura N° 7308 de fecha 14-06-2011  Cena Reunión Sr Gobernador y Arqueologos Proyecto Museo Altiplanico en Putre  14/06/2011  14/06/2011  pesos  17000  Socedad Turistica Kuchu Marca Ltda.        76161460-6    (*)   -    
213 22/06/2011  Factura N° 1423606 de fecha 31-05-2011  Consumo mes de Mayo de 2011  01/05/2011  31/05/2011  pesos  20964  Empresa de Correos de Chile         60503000-9    (*)   -    
214 22/06/2011  Factura N° 14529424 de fecha 01-06-2011  Consumo Mes de Junio 2011  01/06/2011  30/06/2011  pesos  364893  Entel S.A.        92580000-7    (*)   -    
215 22/06/2011  Factura N° 25171929-25172720 de fecha 01-06-2011  Consumo periodo 01-04-2011 al 31-05-2011  01/04/2011  31/05/2011  pesos  221762  Telefónica Moviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
216 22/06/2011  Factura N° 5443 de Junio 2011  Adquisición Tarjetas de Presentación  02/06/2011  02/06/2011  pesos  42840    Flores  Flores  Justino  52002006-3    (*)   -    
217 22/06/2011  Factura N° 14529425 de fecha 01-06-2011  Consumo Mes de Junio 2011  01/06/2011  30/06/2011  pesos  75014  Entel S.A.        92580000-7    (*)   -    
218 22/06/2011  Factura N° 5387 de fecha 31-05-2011  Adquisición Fornularios Control Vehicular  31/05/2011  31/05/2011  pesos  119000    Flores  Flores  Justino  52002006-3    (*)   -    
219 22/06/2011  Factura N° 619 de fecha 30-05-2011  Adquisición de 1,200 litros de Petroleo  30/05/2011  30/05/2011  pesos  686400  Baltolu e Hijos y Cia S.A.C.        99501590-0    (*)   -    
220 30/06/2011  Factura N° 31060369 de fecha25-06-2011  Condumo, periodo 19-05-2011 al 18-06-2011  19/05/2011  01/05/2011  pesos  48000  Telefónica Moviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
221 30/06/2011  Factura N° 31056116-28139107-31066198 de fecha25-06-2011  Condumo, periodo 19-04-2011 al 18-06-2011  01/04/2011  18/06/2011  pesos  574418  Telefónica Moviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
222 05/07/2011  Factura N° 3799 de fecha 15/06/2011  Consumo del 30 -04-2011 al 31-05-2011  15/06/2011  16/06/2011  pesos  2671136  Coopersol Limitada        74379600-4    (*)   -    
223 05/07/2011  Factura N° 42944 de fecha 27-05-2011  Adquisición de 06 tambores de 200 litros vacios, para traslado de combustible C. Fronterizos  27/05/2011  27/05/2011  pesos  47940  Baltolu e Hijos y Cia S.A.C.        99501590-0    (*)   -    
224 05/07/2011  Factura N° 55030 de fecha 30-03-2011  Adq. 1 bomba 3,0 hp 380 v 2x2 regio cf-300 para sistema hidropavk del Complejo Fronterizo Chungará  30/03/2011  30/03/2011  pesos  333950    Campos  Toledo  Jorge Edgardo  11354871-1    (*)   -    
225 05/07/2011  Factura N° 693 de fecha 30-06-2011  Servicio de flete traslado 06 tambores de combustible desde Arica hasta el Complejo Fronterizo de Visviri  30/06/2011  30/06/2011  pesos  270130    Arias  Choque  Esteban  8747882-3    (*)   -    
226 05/07/2011  Factura N° 51779 de fecha 7-06-2011  Arriendo Terreno según contrato N° 60, correspondiente al mes de Junio e 2011  07/06/2011  07/06/2011  UF  Empresa de los Ferrocarriles del Estado        61216000-7    (*)   -    
227 05/07/2011  Factura N° 134 de fecha 04 de Julio de 2011  Limpieza de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas  04/07/2011  04/07/2011  pesos  2320500  Rojas y Rojas Ingenieria y Construcción Limitada        76006731-8    (*)   -    
228 05/07/2011  Factura N° 3839 de fecha 15-06-2011  Consumo dl 23-04-2011 al 23-05-2011  23/04/2011  23/05/2011  pesos  111030  Coopersol Limitada        74379600-4    (*)   -    
229 05/07/2011  Factura N° 25586 de fecha 22-06-2011  Adquisición de 03 Pendrive  22/06/2011  26/06/2011  pesos  26000    Heresi  Jordan  Miriam  5009405-7    (*)   -    
230 06/07/2011  Factura N° 694 de fecha 30-06-2011  01 Reparación de un automatico en el tablero de la Gobernación de Parinacota  30/06/2011  30/06/2011  pesos  10000    Arias  Choque  Esteban  8747882-3    (*)   -    
231 07/07/2011  Factura N° 01-02-03 de fecha 06-06-2011  Ser.Mant. y Rep. del baño y casa de la PDI y exterior sala grupo Electrógeno de Carabineros del C.F. de Chungará  06/07/2011  06/07/2011  pesos  636650    Norambuena  Sanchez  Diana del Carmen  76149302-7    (*)   -    
232 07/07/2011  Factura N° 040155 de fecha 08-07-2011  Servico Examen t.a.c.Cerebral, paciente Juan Carlos Inquiltupa Alave, beneficiario Programa Orasmi  08/07/2011  07/07/2011  pesos  146591  NUMEDIN S.A.        96925650-9    (*)   -    
233 07/07/2011  Comprobante de Venta de fecha 11-07-2011  Adq.de un bidon de gas de 15 kg para la cocina de la G.P.P.para ser utilizado en la atención de audiencias del Gobernador  11/07/2011  11/07/2011  pesos  20000  Lipigas S.A.        96928510-K    (*)   -    
234 18/07/2011  Factura N° 5310510 de fecha 15-05-2011/ Fact. N°5338247 de fecha 15-06-2011  Cosumo de fecha 01-04-2011 al 30-04-2011  15/05/2011  15/05/2011  pesos  121557  Entelphone S.A.        96697410-9    (*)   -    
235 18/07/2011  Factura N° 14553736 de fecha 01-06-2011  Consumo del mes de Julio de 2011  01/07/2011  10/08/2011  pesos  75291  Entel S.A.         92580000-7    (*)   -    
236 18/07/2011  Factura N° 329181 22-06-2011  Adq. Filtro aceier, filtro comb., balde eurodiel,bateria 150 a, filtro de aire  22/06/2011  22/06/2011  pesos  149698  Distribuidora Cummins Chile S.A.        96843140-4    (*)   -    
237 18/07/2011  Factura N° 632 de fecha 30-06-2011  Adquisición de 1200 Litros de Petroleo Diesel C.F. Chungará  28/06/2011  28/06/2011  pesos  704400  Baltolu e Hijos y Cia S.A.C.        99501590-0    (*)   -    
238 18/07/2011  Factura N° 90 de fecha06-07-2011  Servicio de Mantención Grupo Generador Complejo Fronterizo de Visviri  06/07/2011  06/07/2011  pesos  407800    Braz  Huanca  Andres Martin   11611478-k    (*)   -    
239 18/07/2011  Factura N°14553737 de fecha 01-07-2011  Consumo mes de Julio de 2011  01/07/2011  10/08/2011  pesos  364893  Entel S.A.         92580000-7    (*)   -    
240 18/07/2011  Factura N° 2514 de fecha 07-07-2011  Servicio Atención cena autoridades y representantes de UNESCO,PNDU Y GORE  07/07/2011  07/07/2011  pesos  45500  Soc. Com. Ulrich Krause Gronwald y Cia. Ltda.        78111540-1    (*)   -    
241 18/07/2011  Factura N° 48 de fecha 16-06-2011  Adquisición Ofrenda Floral  16/06/2011  16/06/2011  pesos  70000    Alcayaga  Muñoz  Jaime Francisco  8186092-0    (*)   -    
242 18/07/2011  Factura N° 10835 de fecha 08-07-2011  Servicio de recarga y mantención de extintores en cumplimiento Programa de Seguridad de Gov. Prov. de Parinacota  08/07/2011  08/07/2011  pesos  81700    Corrales  Lastra  Nelson Rene Segundo  7101196-8    (*)   -    
243 28/07/2011  Fatura N° 282510 de fecha 14-07-2011  Adquisición Materiales de Oficina  14/07/2011  14/07/2011  pesos  53760  Yanulaque y cia Ltda.        81056900-k    (*)   -    
244 28/07/2011  Factura N° 3915 de fecha 15-07-2011  Consumo Energia Electrica perido 31-05-2011 a 30-06-2011  31/05/2011  30/06/2011  pesos  2577842  Coopersol Limitada        74379600-4    (*)   -    
245 28/07/2011  Factura N° 51827 de fecha 05-07-2011  Arriendo Terreno según contrato N° 60, correspondiente al mes de Julio e 2011  05/07/2011  05/07/2011  pesos  87618  Empresa de los Ferrocarriles del Estado        61216000-7    (*)   -    
246 28/07/2011  Factura N° 2379 de fecha 20-07-2011  Aquisuición 01 toner impresora HP ,Of. Compejos Fronterizos  20/07/2011  20/07/2011  pesos  102100    Cea  Gomez  Abel Angel  10738256-9    (*)   -    
247 28/07/2011  Factura N° 38028656 de fecha 26 -07-2011  Adq. 01 Escritorio de madera para uso de la Encargada de Mantención Complejos Fronterisoz Chungará y Visviri  26/07/2011  26/07/2011  pesos  36791  Sodimac S.A        96792430-k    (*)   -    
248 28/07/2011  Factura N° 5338247 de fecha 15-06-2011  Consumo 01-005-2011 al 31-05-2011  15/06/2011  15/07/2011  pesos  69.226  Entelphone S.A.        96697410-9    (*)   -    
249 28/07/2011  Factura N° 696 de fecha 28-07-2011  Servicio traslado de 1600 litros de petroleo Diesel para los C. Fronterizos Chungará y Visviri  28/07/2001  27/07/2011  pesos  282030    Arias  Choque  Esteban  8747882-3    (*)   -    
250 28/07/2011  Factura N° 31238944 de fecha 25-07-2011  Consumo desde 19-06-2011 al 18-07-2011  19/06/2011  18/07/2011  pesos  48000  Telefónica Móviles Chile S.A.        87845500-2    (*)   -    
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