Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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201 | 29/11/2013 | 201A | Arriendo de salòn con cargo a SPS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 40000 | Morales | Urrutia | Katherine | 16,964,660-0 | Ver enlace | - | |||
202 | 02/12/2013 | 202 | Compra materiales de oficina con cargo a FOSIS | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 20200 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
203 | 02/12/2013 | 203 | Compra calefont con cargo a ORASMI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 120146 | Ingenieria del Esrtrecho y Cia. Ltda. | 84,626,200-8 | Ver enlace | - | |||||
204 | 02/12/2013 | 204 | Reparacion de neumaticos con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 15000 | Zarraga | Calderon | Daniel | 6,116,032-9 | Ver enlace | - | |||
205 | 13/12/2013 | 205 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 100980 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
206 | 13/12/2013 | 206 | Compra aspiradora | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 42980 | Riffo | Riffo | Luis | 6,399,387-5 | Ver enlace | - | |||
207 | 17/12/2013 | 207 | Compra materiales con cargo a CONADI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 56409 | Sodimac S. A. | 96,792,430-k | Ver enlace | - | |||||
208 | 17/12/2013 | 208 | Compra materiales con cargo a CONADI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 65477 | Sodimac S. A. | 96,792,430-k | Ver enlace | - | |||||
209 | 26/12/2013 | 209 | Compra materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 29770 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
210 | 27/12/2013 | 210 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 102780 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
211 | 27/12/2013 | 211 | Reparacion de neumaticos con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 5556 | Zarraga | Calderon | Daniel | 6,116,032-9 | Ver enlace | - | |||
212 | 27/12/2013 | 212 | Compra materiales de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 118300 | Velasquez | Muñoz | Juan | 8,909,492-5 | Ver enlace | - | |||
213 | 27/12/2013 | 213 | Compra gas licuado con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 49500 | Gasco S.A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
214 | 30/12/2013 | 214 | Reparacion filtracion de agua con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 120000 | Urrutia | Bustos | Jaime | 10,519,717-9 | Ver enlace | - | |||
215 | 30/12/2013 | 215 | Transporte carga Puq - Pto. Williams con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 12420 | Transbordadora Broom | 82,074,906-6 | Ver enlace | - | |||||
216 | 30/12/2013 | 216 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 143000 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
217 | 31/12/2013 | 217 | Trabajos de pintura con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 120000 | Urrutia | Bustos | Jaime | 10,519,717-9 | Ver enlace | - | |||
218 | 31/12/2013 | 218 | Compra materiales para reparaciones con cargo Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 143000 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
219 | 31/12/2013 | 219 | Compra articulos para Gobernacion con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 121220 | Riffo | Riffo | Luis | 6,399,387-5 | Ver enlace | - | |||
220 | 31/12/2013 | 220 | Compra materiales de oficina con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 110000 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
221 | 31/12/2013 | 221 | Compra materiales reparacion con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 110000 | Diaz | Carvajal | Susana | 9,699,907-0 | Ver enlace | - |