Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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101 | 23/07/2013 | 100 | Recarga y reparacion de extintores con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 133518 | Gomez | Vander-Steel | Miguel | 5,373,363-8 | Ver enlace | - | |||
102 | 23/07/2013 | 101 | Compra canasta familiar con cargo a Orasmi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 35400 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
103 | 26/07/2013 | 102 | Compra materiales de aseo con cargo a Orasmi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 41149 | Supermercado Simon y Simon | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
104 | 26/07/2013 | 103 | Traslado de camioneta a Punta Arenas | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 43750 | Austral Broom | 82,074,900-6 | Ver enlace | - | |||||
105 | 26/07/2013 | 104 | Compra canasta familiar con cargo a Orasmi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 39990 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
106 | 26/07/2013 | 105 | Confeccion ventana de madera | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 25000 | Toro | Basso | Aurelio | 8,524,131-1 | Ver enlace | - | |||
107 | 29/07/2013 | 106 | Reparacion termo y baño con cargo a presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 50000 | Riquelme | Contreras | Ada | 12,624,807-5 | Ver enlace | - | |||
108 | 30/07/2013 | 107 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 35200 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
109 | 31/07/2013 | 108 | Compra medicamentos con cargo a Orasmi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 108000 | Farmacia Cruz Verde | 86,266,000-5 | Ver enlace | - | |||||
110 | 06/08/2013 | 109 | Compra medicamentos con cargo a Orasmi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 126779 | Farmacia Cruz Verde | 86,266,000-5 | Ver enlace | - | |||||
111 | 06/08/2013 | 110 | Compra zapatos para personal con cargo a presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 93800 | Perez | Barria | Andrea | 16,081,562-0 | Ver enlace | - | |||
112 | 06/08/2013 | 111 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a S.P.S. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
113 | 07/08/2013 | 112 | NULA | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 0 | Ver enlace | - | |||||||
114 | 07/08/2013 | 113 | Compra medicamentos con cargo a Orasmi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 13300 | Farmacia SalcoBrand | 76,031,071-9 | Ver enlace | - | |||||
115 | 08/08/2013 | 114 | Arriendo de local con cargo a S.P.S. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 60000 | Morales | Urrutia | Katherine | 16,964,660-0 | Ver enlace | - | |||
116 | 09/08/2013 | 115 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
117 | 09/08/2013 | 116 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
118 | 13/08/2013 | 117 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 43380 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
119 | 13/08/2013 | 118 | Compras celebracion dia del funcionario con cargo a presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 21716 | Corcoran y Cia. Ltda. | 86,527,400-9 | Ver enlace | - | |||||
120 | 13/08/2013 | 119 | Compras celebracion dia del funcionario con cargo a presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 101249 | Central de la Carne | 77,650,460-2 | Ver enlace | - | |||||
121 | 14/08/2013 | 120 | Compras celebracion dia del funcionario con cargo a presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 25760 | Mena | Gallardo | Victor | 10,174,102-8 | Ver enlace | - | |||
122 | 14/08/2013 | 121 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
123 | 19/08/2013 | 122 | Compra galvanos recordatorio con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 30000 | Valenzuela | Jacqueline | 12,742,076-2 | Ver enlace | - | ||||
124 | 20/08/2013 | 123 | Alojamiento de profesional con cargo a Proyecto Conadi | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 80000 | Coronado | Nury | 10,790,467-0 | Ver enlace | - | ||||
125 | 22/08/2013 | 124 | Compras celebracion dia del funcionario con cargo a presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 55350 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
126 | 22/08/2013 | 125 | Compra canasta familiar con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 39455 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
127 | 23/08/2013 | 126 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 42840 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
128 | 26/08/2013 | 127 | Compra pasaje PW-PORVENIR-PW con cargo a S.P.S. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 52328 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
129 | 30/08/2013 | 128 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
130 | 03/09/2013 | 129 | Compra de gas licuado con cargo a ORASMI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 76278 | Gasco S. A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
131 | 03/09/2013 | 130 | Compra materiales de oficina con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 54000 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
132 | 05/09/2013 | 131 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 103860 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
133 | 06/09/2013 | 132 | Compra perfumes con cargo a Yo Emprendo nivel II | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 119300 | Perfumeria Terra | 93,761,000-3 | Ver enlace | - | |||||
134 | 06/09/2013 | 133 | Compra perfumes con cargo a Yo Emprendo nivel II | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 106500 | Comercial Frada | 81,426,100-k | Ver enlace | - | |||||
135 | 09/09/2013 | 134 | Compra buzos aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 18560 | Diaz | Carvajal | Susana | 9,699,907-0 | Ver enlace | - | |||
136 | 09/09/2013 | 135 | Compra perfumes con cargo a Yo Emprendo nivel II | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 111600 | Perfumeria Terra | 93,671,000-3 | Ver enlace | - | |||||
137 | 10/09/2013 | 136 | Compra perfumes con cargo a Yo Emprendo nivel II | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 105400 | Comercial Frada | 81,426,100-k | Ver enlace | - | |||||
138 | 11/09/2013 | 137 | Compra gas con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 42480 | Gasco S. A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
139 | 12/09/2013 | 138 | Compra calendarios con cargo a S.P.S. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 31920 | Via Activa Cia. Grafica | 76,026,454-7 | Ver enlace | - | |||||
140 | 12/09/2013 | 139 | Reparacion puertas de Gobernacion con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 100000 | Espinoza | Campos | Juan | 5,035,499-7 | Ver enlace | - | |||
141 | 12/09/2013 | 140 | Compra bandera con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 26180 | Hormazabal | Tapia | Maria | 14,290,423-3 | Ver enlace | - | |||
142 | 20/09/2013 | 141 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
143 | 23/09/2013 | 142 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a S.P.S. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
144 | 23/09/2013 | 143 | Compra pasaje PW-PA-PW con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 136400 | Aerovías DAP | 89,428,000-k | Ver enlace | - | |||||
145 | 24/09/2013 | 144 | Compra combustible vehiculo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 53500 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
146 | 24/09/2013 | 145 | NULA | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | NULA | Ver enlace | - | |||||||
147 | 01/10/2013 | 146 | Compra de gas licuado con cargo a ORASMI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 41840 | Gasco S. A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
148 | 01/10/2013 | 147 | Compra canasta familiar con cargo a ORASMI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 38900 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
149 | 02/10/2013 | 148 | Compra utiles de aseo con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 20400 | Supermercado Temuco | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
150 | 02/10/2013 | 149 | Cambio de neumaticos Tucson con cargo a Presupuesto | 01/01/2013 | 31/12/2013 | pesos | 16000 | Zarraga | Calderon | Daniel | 6,116,032-9 | Ver enlace | - |