Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 04/01/2011 | Orden de Compra N° 20026 | Combustible para vehículo Hyundai Sonata de Intendencia | 04/01/2011 | 04/01/2011 | pesos | 15.000 | Petroil Ltda. | 77.196.790-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
2 | 11/01/2011 | Orden de Compra N° 20027 | Combustible para vehículo Hyundai Sonata de Intendencia | 11/01/2011 | 11/01/2011 | pesos | 35.000 | Petroil Ltda. | 77.196.790-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
3 | 13/01/2011 | Orden de Compra N° 20028 | ANULADA | 13/01/2011 | 13/01/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
4 | 14/01/2011 | Orden de Compra N° 20029 | ANULADA | 14/01/2011 | 14/01/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
5 | 17/01/2011 | Orden de Compra N° 20030 | Emergencia, mercadería para colaciones paro regional | 17/01/2011 | 17/01/2011 | pesos | 460.812 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
6 | 26/01/2011 | Orden de Compra N° 20031 | Calculadora para oficina de finanzas | 26/01/2011 | 26/01/2011 | pesos | 14.500 | Com. Red Office Magallanes Ltda. | 78.307.990-9 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
7 | 24/01/2011 | Orden de Trabajo N° 1576 | Conace, servicio de distribución de cartillas preventivas | 24/01/2011 | 24/01/2011 | pesos | 38.889 | Sebastián Cáceres Bustamante | 19.694.653-5 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
8 | 24/01/2011 | Orden de Trabajo N° 1577 | Conace, servicio de distribución de cartillas preventivas | 24/01/2011 | 24/01/2011 | pesos | 38.889 | Sofía Sánchez Cresp | 16.663.371-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
9 | 24/01/2011 | Orden de Trabajo N° 1578 | Conace, servicio de distribución de cartillas preventivas | 24/01/2011 | 24/01/2011 | pesos | 38.889 | Macarena Moya Dasencich | 16.354.138-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
10 | 01/02/2011 | Orden de Compra N° 20032 | 2 teléfonos inhalámbricos Sra. Intendenta y Jefe Gabinete | 01/02/2011 | 01/02/2011 | pesos | 35.800 | Importadora New Ark | 7.134.185-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
11 | 10/02/2011 | Orden de Compra N° 20033 | ORASMI, ayuda social gotas oftalmologicas | 10/02/2011 | 10/02/2011 | pesos | 12.110 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
12 | 16/02/2011 | Orden de Compra N° 20034 | ORASMI, ayuda social útiles escolares | 16/02/2011 | 16/02/2011 | pesos | 18.720 | José Muñoz Avendaño | 7.604.276-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
13 | 16/02/2011 | Orden de Compra N° 20035 | ORASMI, ayuda social materiales escolares | 16/02/2011 | 16/02/2011 | pesos | 39.130 | Julio Foschino Barassi | 5.841.849-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
14 | 21/02/2011 | Orden de Compra N° 20036 | ORASMI, ayuda social en medicamento | 21/02/2011 | 21/02/2011 | pesos | 42.780 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
15 | 01/03/2011 | Orden de Compra N° 20037 | 12 sandiwchs, reunión de trabajo con Ministro Golborne | 01/03/2011 | 01/03/2011 | pesos | 56.400 | Comercial Lomito's Ltda. | 78.949.820-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
16 | 02/03/2011 | Orden de Compra N° 20038 | Fdo. Social proyecto Hogar Ignacio Sibillo, Zapatos | 02/03/2011 | 02/03/2011 | pesos | 378.800 | Eujenio y Cía. Ltda. | 79.875.890-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
17 | 16/03/2011 | Orden de Compra N° 20039 | Correspondencia a Porvenir | 16/03/2011 | 16/03/2011 | pesos | 1.000 | Aerovías Dap S.A. | 89.428.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
18 | 28/03/2011 | Orden de Compra N° 20040 | Revisión técnica automóvil Hyundai Sonata de Intendencia | 28/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | 11.050 | Revisiones Técnicas Davison Ltda. | 76.128.750-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
19 | 30/03/2011 | Orden de Compra N° 20041 | 200 tarjetas de asistencia para funcionarios | 30/03/2011 | 30/03/2011 | pesos | 10.000 | Orlov Dubrock Castañeda | 5.408.473-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
20 | 30/03/2011 | Orden de Compra N° 20042 | 2 sobres correspondencia a Porvenir | 30/03/2011 | 30/03/2011 | pesos | 2.110 | Aerovías Dap S.A. | 89.428.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
21 | 07/03/2011 | Orden de Trabajo N° 1579 | CONACE, servicio de corte de pasto del frontis y patio | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 37.000 | René Arenas Nahuelquín | 14.229.355-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
22 | 14/03/2011 | Orden de Trabajo N° 1580 | Enmarcado de pintura | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 35.000 | Rodolfo Fernández Gómez | 78.312.270-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
23 | 06/04/2011 | Orden de Compra N° 20043 | 100 DVD para grabación asamblea del gas | 06/04/2011 | 06/04/2011 | pesos | 11.960 | Sánchez y Sánchez Ltda. | 96.620.660-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
24 | 11/04/2011 | Orden de Compra N° 20044 | Combustible Emergencia Onemi | 11/04/2011 | 11/04/2011 | pesos | 42.480 | Petroil Ltda. | 77.196.790-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
25 | 12/04/2011 | Orden de Compra N° 20045 | ORASMI, ayuda social compra de medicamento | 12/04/2011 | 12/04/2011 | pesos | 42.090 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
26 | 15/04/2011 | Orden de Compra N° 20046 | Cable de puenta, carga de batería para vehículos Intend. | 15/04/2011 | 15/04/2011 | pesos | 32.000 | Baterías Gallegos | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
27 | 15/04/2011 | Orden de Compra N° 20047 | Correspondencia documentos a Porvenir | 15/04/2011 | 15/04/2011 | pesos | 2.110 | Aerovías Dap S.A. | 89.428.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
28 | 15/04/2011 | Orden de Compra N° 20048 | ORASMI, ayuda social compra de medicamento | 15/04/2011 | 15/04/2011 | pesos | 24.385 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
29 | 15/04/2011 | Orden de Compra N° 20049 | ORASMI, ayuda social compra de medicamento | 15/04/2011 | 15/04/2011 | pesos | 37.410 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
30 | 18/04/2011 | Orden de Compra N° 20050 | Enmarcado de cuadro, solicitado por protocolo | 18/04/2011 | 18/04/2011 | pesos | 38.500 | Rodolfo Fernández Gómez y Cía. | 78.312.270-1 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
31 | 19/04/2011 | Orden de Compra N° 20051 | ANULADA | 19/04/2011 | 01/04/2011 | pesos | . | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
32 | 19/04/2011 | Orden de Compra N° 20052 | Piezas de madera, ayuda social ORASMI | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 113.580 | Ivan Alberto Cuevas Mancilla | 8.012.813-4 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
33 | 21/04/2011 | Orden de Compra N° 20053 | ORASMI, ayuda social en compra de madera | 21/04/2011 | 21/04/2011 | pesos | 51.600 | Héctor Maestro Barrientos | 17.586.649-3 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
34 | 27/04/2011 | Orden de Compra N° 20054 | ORASMI, ayuda social compra de medicamento | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 32.275 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
35 | 28/04/2011 | Orden de Compra N° 20055 | ANULADA | 28/04/2011 | 28/04/2011 | pesos | . | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
36 | 26/04/2011 | Orden de Trabajo N° 1581 | CONACE, diseño de 4 piezas gráficas para la campaña | 26/04/2011 | 26/04/2011 | pesos | 83.333 | Alejandro Toledo | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
37 | 29/04/2011 | Orden de Trabajo N° 1582 | Regulación y ajuste puertas de vidrio de acceso a edificio | 29/04/2011 | 29/04/2011 | pesos | 40.698 | Sergio Pinto Castro | 10.675.958-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
38 | 02/05/2011 | Orden de Compra N° 20056 | ORASMI, ayuda social compra de medicamento | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 3.695 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
39 | 04/05/2011 | Orden de Compra N° 20057 | Correspondencia a Porvenir | 04/05/2011 | 04/05/2011 | pesos | 2.110 | Aerovías Dap S.A. | 89.428.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
40 | 05/05/2011 | Orden de Compra N° 20058 | Vidrios para protección de muebles ubicados en gabinete | 05/05/2011 | 05/05/2011 | pesos | 43.800 | Alfonso Guentelican Ojeda | 7.650.451-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
41 | 05/05/2011 | Orden de Compra N° 20059 | Aerovías Dap S.A. | 05/05/2011 | 05/05/2011 | pesos | 1.210 | Aerovías Dap S.A. | 89.428.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
42 | 09/05/2011 | Orden de Compra N° 20060 | Agenda para Sr. Intendente Regional | 09/05/2011 | 09/05/2011 | pesos | 6.700 | Soc. Com. Nocera y Cía. Ltda. | 82.120.700-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
43 | 10/05/2011 | Orden de Compra N° 20061 | 10 cintas para números de inventario | 10/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | 29.700 | Marangunic Hermanos Ltda. | 80.586.800-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
44 | 27/05/2011 | Orden de Compra N° 20062 | ANULADA | 27/05/2011 | 27/05/2011 | pesos | 0 | . | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
45 | 05/05/2011 | Orden de Trabajo N° 1583 | Enmarcado de 3 oleos Selknam obsequios protocolares | 05/05/2011 | 05/05/2011 | pesos | 115.500 | Rodolfo Fernández Gómez | 78.312.270-7 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
46 | 06/05/2011 | Orden de Trabajo N° 1584 | Cambio de cinta y programación reloj control cambio hora | 06/05/2011 | 06/05/2011 | pesos | 45.320 | Orlov Dubrock Castañeda | 5.408.473-0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
47 | 01/06/2011 | Orden de Compra N° 20063 | ORASMI ayuda social, compra de medicamento | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 12.370 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
48 | 02/06/2011 | Orden de Compra N° 20064 | ANULADA | 02/06/2011 | 02/06/2011 | pesos | 0 | Ver enlace | Ver enlace | |||||||
49 | 06/06/2011 | Orden de Compra N° 20065 | Servilletas, hervidor, tazones, bandejas, etc para gabinete | 06/06/2011 | 06/06/2011 | pesos | 29.260 | Abu - Gosch y Cía. Ltda. | 85.641.200-8 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
50 | 08/06/2011 | Orden de Compra N° 20066 | ORASMI ayuda social, compra de medicamento | 08/06/2011 | 08/06/2011 | pesos | 34.315 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | Ver enlace | Ver enlace |