Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 01 | GAS PARA CALEFACION Y DIFERENTES ART. DE GASFITERIA - REPARACION COMNPLEJO EL LIMITE | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 69900 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
2 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 02 | AVISOS RADIALES POR ALERTA TEMPRANA EN LA REGION DE LOS LAGOS. | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 64260 | FUNDACION RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
3 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 03 | BANDERA CHILENA PARA MASTIL DEL FRONTIS. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 8900 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
4 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 04 | JORNADA DE TRABAJO EN CHAITEN DE SS.PP. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
5 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 05 | BENCINA PARA ORILLADORA DE COMPLEJO EL LIMITE | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 15960 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
6 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 06 | TRASLADO DE MERCADERIA DESDE PTO. MONTT A FUTALEUFU | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 71000 | TRONCIOSO | SAAVEDRA | ROBERTO | 13.739.412-k | (*) | - | |||
7 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 07 | TABLAS Y CLAVOS PARA MEJORAMIENTO DE BODEGA | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 26800 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
8 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 08 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE SS.PP. EN CHAITEN | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 110000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | 07,859,285-0 | (*) | - | |||
9 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 09 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT DEL SR. GOBERNADOR | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
10 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 10 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 88417 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
11 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 11 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT Y RETORNO DEL SR. JEFE ADM. Y FINANZAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 80000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
12 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 12 | ARTICULOS DE ASEO | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 25000 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
13 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 13 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 95676 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
14 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 14 | TONER IMPRESORA LASER | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 89488 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-4 | (*) | - | |||||
15 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 15 | GAS DE 15 KG. PARA CAÑEFACCION | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 38000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
16 | 19/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 16 | COCINILLA A GAS CON HORNO - IMPLEM. CICINA EN CHAITEN- OFICINA INDAP. | 19/01/2011 | 19/01/2011 | $ | 108000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-5 | (*) | - | |||
17 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 17 | IMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE COCINILLA | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 72000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-6 | (*) | - | |||
18 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 18 | SET DE ESCRITORIO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 89970 | DELL ORSO | EVELYN | 17.633.417-7 | (*) | - | ||||
19 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 19 | DIFERENTES IMPLEMENTOS DE ASEO - HABILITAR OFICINA EN CHAITEN | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 26450 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
20 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 20 | TRASLADO DE MUEBLES DESDE FUTALEUFU A CHAITEN | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 62000 | BARRIA | LAGOS | PABLO | 9.540.858-3 | (*) | - | |||
21 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 21 | ARICULOS DE ASEO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 26450 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
22 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 22 | TRASLADO DE MUEBLES DESDE FUTALEUFU A CHTN. IMPLEMENTAR OFICINA INDAP | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 62000 | BARRIA | LAGOS | PABLO | 9.540.858-3 | (*) | - | |||
23 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 23 | GALAVANOS Y LLAVEROS DE LA PROVINCIA | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 93296 | DESMADRYL | 79.757.890-8 | (*) | - | |||||
24 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 24 | AVISOS PARA JORNADA DE TRABAJO SS.PP. EN CHAITEN | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
25 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 25 | GAS PARA CALEFACCION COMPLEJO EL LIMITE | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 108000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
26 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 26 | PASAJE TRAMO CHTN.-PTO. MONTT SR. GOBERNADOR | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PATAGONIA | 77.758.740-4 | (*) | - | |||||
27 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 27 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- CHTN. SR. GOBERNADOR | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN S.A. | 76.030.329-1 | (*) | - | |||||
28 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 28 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
29 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 29 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 10710 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
30 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 30 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 17850 | RADIO HUALAIHUE | 77.029.860-1 | (*) | - | |||||
31 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 31 | DIFERENTES ARTICULOS DE ASEO PARA EL COMPLEJO EL LIMITE. | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 105250 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
32 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 32 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 EN PALENA | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 7140 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
33 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 01 | GAS PARA CALEFACION Y DIFERENTES ART. DE GASFITERIA - REPARACION COMNPLEJO EL LIMITE | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 69900 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
34 | 07/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 02 | AVISOS RADIALES POR ALERTA TEMPRANA EN LA REGION DE LOS LAGOS. | 07/01/2011 | 07/01/2011 | $ | 64260 | FUNDACION RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
35 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 03 | BANDERA CHILENA PARA MASTIL DEL FRONTIS. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 8900 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
36 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 04 | JORNADA DE TRABAJO EN CHAITEN DE SS.PP. | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
37 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 05 | BENCINA PARA ORILLADORA DE COMPLEJO EL LIMITE | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 15960 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
38 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 06 | TRASLADO DE MERCADERIA DESDE PTO. MONTT A FUTALEUFU | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 71000 | TRONCIOSO | SAAVEDRA | ROBERTO | 13.739.412-k | (*) | - | |||
39 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 07 | TABLAS Y CLAVOS PARA MEJORAMIENTO DE BODEGA | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 26800 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
40 | 10/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 08 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE SS.PP. EN CHAITEN | 10/01/2011 | 10/01/2011 | $ | 110000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | 07,859,285-0 | (*) | - | |||
41 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 09 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT DEL SR. GOBERNADOR | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 40000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
42 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 10 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 88417 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
43 | 13/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 11 | PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT Y RETORNO DEL SR. JEFE ADM. Y FINANZAS | 13/01/2011 | 13/01/2011 | $ | 80000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. | 76,630,329-1 | (*) | - | |||||
44 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 12 | ARTICULOS DE ASEO | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 25000 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
45 | 17/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 13 | CARTRIDGE PARA IMPRESORAS | 17/01/2011 | 17/01/2011 | $ | 95676 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
46 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 14 | TONER IMPRESORA LASER | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 89488 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-4 | (*) | - | |||||
47 | 18/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 15 | GAS DE 15 KG. PARA CAÑEFACCION | 18/01/2011 | 18/01/2011 | $ | 38000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
48 | 19/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 16 | COCINILLA A GAS CON HORNO - IMPLEM. CICINA EN CHAITEN- OFICINA INDAP. | 19/01/2011 | 19/01/2011 | $ | 108000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-5 | (*) | - | |||
49 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 17 | IMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE COCINILLA | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 72000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-6 | (*) | - | |||
50 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 18 | SET DE ESCRITORIO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 89970 | DELL ORSO | EVELYN | 17.633.417-7 | (*) | - |