Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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151 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6127 | 20 Lts. De Kerosene | 08/08/2011 | 08/08/2011 | peso | 11.740 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
152 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6128 | Servicio de Mantención, auto ZP-6005 | 09/08/2011 | 09/08/2011 | peso | 30.600 | Arellano Hnos. Limitada | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
153 | 10/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6129 | 25 Lts. De Petroleo | 10/08/2011 | 10/08/2011 | peso | 15.700 | Com.Nazal S.A | 82.723-700-0 | Ver enlace | - | |||||
154 | 11/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6132 | 20 Lts. De Petroleo | 11/08/2011 | 11/08/2011 | peso | 12.560 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
155 | 12/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6134 | 35 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 12/08/2011 | 12/08/2011 | peso | 28.175 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
156 | 12/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6135 | Materiales de Oficina, SENAMA | 12/08/2011 | 12/08/2011 | peso | 16.900 | Soc. Comercializadora y Distrib. Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
157 | 16/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6136 | 30 Lts de Gasol. 95 Oct. | 16/08/2011 | 16/08/2011 | peso | 24.150 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
158 | 17/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6137 | 45 Lts de Petroleo | 17/08/2011 | 17/08/2011 | peso | 28.665 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
159 | 18/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6140 | 01 Ofrenda Floral, (Natalicio de Dn. Bdo. Ohiggins | 18/08/2011 | 18/08/2011 | peso | 70.000 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
160 | 18/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6142 | 1 carga de gas catalitico 11 kls, Sistema de Prot. Social | 18/08/2011 | 18/08/2011 | peso | 11.500 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
161 | 22/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6144 | 15 Lts de petroleo | 22/08/2011 | 22/08/2011 | peso | 9.210 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
162 | 22/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6145 | 02 Servicios de reparación Impresoras esta Gob. | 22/08/2011 | 22/08/2011 | peso | 34.510 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
163 | 24/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6146 | 33 Lts de Petroleo | 24/08/2011 | 24/08/2011 | peso | 20.262 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
164 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6148 | 30 Lts de Gasol. 95 Oct. | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 23.340 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
165 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6149 | 01 Servicios de reparación Impresora esta Gob. | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 20.230 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
166 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6153 | Productos Varios, para campeonato de Cueca Adulto Mayor | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 37.350 | Regla | Flores | Adme | 11.450.698-2 | Ver enlace | - | |||
167 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6154 | 07 Bot. De Vino, para campeonato Prov. de Cueca Adulto Mayor | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 11.690 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
168 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6156 | 02 escobillones y 02 mangos p. escobillones, Compl. Fronterizos | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 9.560 | Alejandro Cifuentes y Cía,. Ltda. | 78.091-660-5 | Ver enlace | - | |||||
169 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6157 | 1 Pack de gorros del tipo legionarios, Complejos Fronterizos | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 7.475 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
170 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6158 | 01 sServicio de Reseteo y Programación horaria, de reloj Control | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 20.468 | Díaz | Rojas | Ernesto | 6.322.061-2 | Ver enlace | - | |||
171 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6159 | Gastos de Representación | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 219.000 | Liewald y Davis Limitada | 76.016.780-0 | Ver enlace | - | |||||
172 | 25/08/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6160 | Gastos de Representación | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 39.950 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
173 | 01/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6173 | Grabación 20 frases GET | 01/09/2011 | 01/09/2011 | peso | 49.980 | Torres | Travol | Patricio | 6.966.468-7 | Ver enlace | - | |||
174 | 02/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6174 | 30 Lts. De Petroleo | 02/09/2011 | 02/09/2011 | peso | 18.270 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
175 | 05/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6175 | 4 cartuchos de tinta | 05/09/2011 | 05/09/2011 | peso | 19.600 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
176 | 05/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6176 | Servicio de mantención vehículo Tucson esta Gob. | 05/09/2011 | 05/09/2011 | peso | 39.350 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
177 | 06/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6177 | 20 Lts. De Petroleo | 06/09/2011 | 06/09/2011 | Peso | 12.180 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
178 | 08/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6178 | Servicio de Mantención vehículo Chevrolet Epica esta Gob. | 08/09/2011 | 08/09/2011 | peso | 110.000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
179 | 08/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6179 | 22 Lts. De Petroleo | 08/09/2011 | 08/09/2011 | peso | 13.398 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
180 | 08/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6180 | 5 Tubos fluorescentes | 08/09/2011 | 08/09/2011 | peso | 5.000 | Alejandro Cifuentes y Cía,. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
181 | 12/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6183 | Materiales de construcción | 12/09/2011 | 12/09/2011 | peso | 13.774 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
182 | 12/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6184 | Servicio de Mantención, auto ZP-6005 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | peso | 15.000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
183 | 12/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6185 | 38,002 Lts. De gasol. 95 oct. | 12/09/2011 | 12/09/2011 | peso | 30.478 | Com.Nazal S.A | 82.723-700-0 | Ver enlace | - | |||||
184 | 13/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6186 | Materiales de Oficina, SPS | 13/09/2011 | 13/09/2011 | peso | 23.260 | Soc. Comercializadora y Distrib. Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
185 | 13/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6187 | Artículos de oficina, SPS | 13/09/2011 | 13/09/2011 | peso | 20.360 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
186 | 14/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6189 | 35 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 14/09/2011 | 14/09/2011 | peso | 28.070 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
187 | 15/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6190 | Materiales de construcción | 15/09/2011 | 15/09/2011 | peso | 4.800 | Alejandro Cifuentes y Cía,. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
188 | 16/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6191 | 1 lavado de bandera Nacional | 16/09/2011 | 16/09/2011 | peso | 3.700 | Pincetti | Cofré | Carlos | 4.890.787-3 | Ver enlace | - | |||
189 | 20/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6192 | 49 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 20/09/2011 | 20/09/2011 | peso | 39.886 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
190 | 20/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6193 | Servicio de Mantención auto ZP-6005 | 20/09/2011 | 20/09/2011 | peso | 24.100 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
191 | 21/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6199 | 35 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 21/09/2011 | 21/09/2011 | peso | 22.050 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
192 | 21/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6200 | 1 Talonarios de prepagos Peaje Ruta 5 Sur | 21/09/2011 | 21/09/2011 | peso | 95.000 | Ruta de la Araucanía Soc. Concesionaria S.A. | 96.869.650-5 | Ver enlace | - | |||||
193 | 22/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6201 | 35 Lts de Petroleo | 22/09/2011 | 22/09/2011 | peso | 22.050 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
194 | 23/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6202 | 40 Lts. De Petroleo | 23/09/2011 | 23/09/2011 | peso | 25.080 | Com.Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
195 | 26/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6203 | Servicio de lavado | 26/09/2011 | 26/09/2011 | peso | 5.400 | Pincetti | Cofré | Carlos | 4.890.787-3 | Ver enlace | - | |||
196 | 27/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6204 | Servicio de mantención vehículo Tucson esta Gob. | 27/09/2011 | 27/09/2011 | peso | 42.900 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
197 | 27/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6205 | Servuicio de Reparación Lavaplatos, ex oficina Sercotec | 27/09/2011 | 27/09/2011 | peso | 7.778 | Varela | Medina | Francisco | Ver enlace | - | ||||
198 | 27/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6206 | 1 Impresión Cartd e Derecho Ciudadano | 27/09/2011 | 27/09/2011 | peso | 7.000 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
199 | 28/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6207 | 52,5 Lts de Gasol. 95 Oct. | 28/09/2011 | 28/09/2011 | peso | 42.000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
200 | 29/09/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6208 | 36 lts. De gasol. 95 oct. | 29/09/2011 | 29/09/2011 | peso | 29.520 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |