Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 01/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5971 | 25 lts de petroleo | 01/04/2011 | 01/04/2011 | peso | 15.575 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
2 | 04/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5972 | servicio mantencion de auto zp-6005 01-04-2011 01-04-2011 $ 24.350 | 04/04/2011 | 04/04/2011 | Peso | 24.350 | Com.arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
3 | 04/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5973 | 40 lts de petroleo | 04/04/2011 | 04/04/2011 | peso | 24.920 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
4 | 05/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5974 | 30 lts de petroleo | 05/04/2011 | 05/04/2011 | peso | 18.690 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
5 | 05/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5976 | servicio reparacion baño ,cambio de valvula y flasper | 05/04/2011 | 05/04/2011 | Peso | 18.500 | Gonzalez | Diaz | Juan.- | 7.962.837.-9 | Ver enlace | - | |||
6 | 12/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5977 | 500 tarjeta americana | 05/04/2011 | 12/04/2011 | peso | 25.000 | soc.com.y distribuidora clee LTDA | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
7 | 13/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5979 | uno de c/u pastilla de freno,rectificado de disco y la mano de obra | 13/04/2011 | 13/04/2011 | peso | 64.000 | Com.arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
8 | 13/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5981 | 14 pasajes angol-temuco y viceversa | 13/04/2011 | 13/04/2011 | peso | 16.200 | EMP.de buses BIO-BIO LTDA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
9 | 13/04/2011 | ORDEN CE COMPRA N°5982 | 40 lts de gasolina | 13/04/2011 | 13/04/2011 | peso | 31.520 | Com.Nazal yCía | 82.723-700-0 | Ver enlace | - | |||||
10 | 18/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5983 | 50lts de petroleo | 18/04/2011 | 18/04/2011 | peso | 31.450 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
11 | 19/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5985 | 30lts de petroleo | 19/04/2011 | 19/04/2011 | peso | 18.870 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
12 | 20/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5987 | 3.606 fotoc.blnco y ngro | 19/04/2011 | 19/04/2011 | peso | 90.157 | Inostroza | Dominguez | Juan.- | 12-562-741-2 | Ver enlace | - | |||
13 | 21/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5988 | 1 cartucho de tinta epson | 21/04/2011 | 21/04/2011 | peso | 18.455 | Magnetic S.A | 96.564.260-9 | Ver enlace | - | |||||
14 | 26/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5990 | 26lts de petroleo | 26/04/2011 | 26/04/2011 | peso | 16.432 | Com.Nazal S.A | 82.732.700-0 | Ver enlace | - | |||||
15 | 26/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5991 | 1 cargador de pilas | 26/04/2011 | 26/04/2011 | peso | 16.500 | Fotográfica Orellana | 79.595.780-4 | Ver enlace | - | |||||
16 | 27/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5993 | 40lts de petroleo | 27/04/2011 | 27/04/2011 | peso | 25.280 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
17 | 28/04/2011 | ORDDN DE COMPRA N°5996 | 32lts de petroleo | 28/04/2011 | 28/04/2011 | peso | 20.288 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
18 | 29/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5997 | producción y difusión gobierno en terreno | 28/04/2011 | 29/04/2011 | peso | 55.555 | Carrillo | Fernandez | José.- | 8.927.727-2 | Ver enlace | - | |||
19 | 29/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°5999 | mantencion auto hyunday de esta gobernacion | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Peso | 41.500 | Com.arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
20 | 03/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6000 | 49 lts de petroleo | 03/05/2011 | 03/05/2011 | peso | 30.432 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
21 | 03/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6001 | 1.536 fotocopias blanco y negro | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Peso | 38.402 | Inostroza | Dominguez | Juan.- | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||
22 | 04/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6002 | 39 lts de petroleo | 04/05/2011 | 04/05/2011 | peso | 22.190 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
23 | 04/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6003 | 2 servicio de mantencion extintor (10kls) | 04/05/2011 | 04/05/2011 | peso | 15.000 | Vera | Jara | Maria | Ver enlace | - | ||||
24 | 09/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6008 | 54lts de gasolina 95oct. | 09/05/2011 | 09/05/2011 | peso | 42.876 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
25 | 09/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6009 | 35lts de petroleo | 09/05/2011 | 09/05/2011 | peso | 22.260 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
26 | 09/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6010 | 13lts de gasolina 95.oct | 09/05/2011 | 09/05/2011 | peso | 10.322 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
27 | 10/05/2011 | ORDEN CE COMPRA N°6011 | 30lts de petroleo | 10/05/2011 | 10/05/2011 | peso | 19.080 | Com.Nazal S.A | 82.723-700-0 | Ver enlace | - | |||||
28 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6012 | 20lts de kerosen | 10/05/2011 | 10/05/2011 | peso | 11.440 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
29 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6013 | diagnostico a impresora canon | 10/05/2011 | 10/05/2011 | peso | 5.950 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
30 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6014 | una carga de gas catalítico 15 kg | 10/05/2011 | 10/05/2011 | peso | 16.350 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
31 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6015 | servicio de reparación y cambio de absorvedor, limpieza y mantencion impresora multifuncional mp-470 canon | 10/05/2011 | 10/05/2011 | peso | 40.000 | Serofic computacion.LTDA | 78.839.740-2 | Ver enlace | - | |||||
32 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6016 | 1correa distribución ,1rodamiento guia ,mano de obra | 10/05/2011 | 10/05/2011 | peso | 106.780 | Com.arellano Hnos ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
33 | 12/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6017 | 20lts de petroleo | 12/05/2011 | 12/05/2011 | peso | 12.740 | Com.Nazal S.A | 82.732.700-0 | Ver enlace | - | |||||
34 | 12/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6018 | 2 reseteo y programar horario invierno a reloj control de personal | 12/05/2011 | 12/05/2011 | peso | 20.468 | Diaz | Rojas | Ernesto | 6.332.061-2 | Ver enlace | - | |||
35 | 13/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6020 | 2 mini switch (8bocas) 1 cable red (10mts) 2 mause optico 1pads 1 alargador | 13/05/2011 | 13/05/2011 | peso | 30.600 | Inverciones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
36 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6023 | 30lts de gasolina 95 .oct | 16/05/2011 | 16/05/2011 | peso | 23.820 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
37 | 17/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6024 | 40lts de petroleo | 17/05/2011 | 17/05/2011 | Peso | 25.480 | Com.Nazal S.A | 82-723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
38 | 17/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6027 | Servicios Funerarios | 17/05/2011 | 17/04/2011 | Peso | 100.000 | Gutierrez | Araneda | Alonso | 14.333.056-7 | Ver enlace | - | |||
39 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6030 | 30lts de petroleo | 18/05/2011 | 18/05/2011 | peso | 19.110 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
40 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6031 | 2 Ofrenda florar el escudo nacional combate naval de iquique | 18/05/2011 | 18/05/2011 | peso | 55.000 | Toloza | Reyes | lady | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
41 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6032 | 55lts de gasolina 95 oct. | 18/05/2011 | 18/05/2011 | peso | 43.670 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
42 | 20/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6033 | 45lts de petroleo | 20/05/2011 | 20/05/2011 | peso | 28.215 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
43 | 25/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6040 | 30lts de petroleo | 25/05/2011 | 25/05/2011 | peso | 18.810 | Cm.Nazal | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
44 | 25/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6041 | 2 examen ecotomografia mamarias | 25/05/2011 | 25/05/2011 | peso | 30.000 | Sociedad Servicios de Imagenologia y nutricionales | 76.154.230.3 | Ver enlace | - | |||||
45 | 26/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6042 | 3 baterias recarga 12v. | 25/05/2011 | 25/05/2011 | peso | 28.900 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
46 | 26/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6043 | 20lts de petroleo | 26/05/2011 | 26/05/2011 | peso | 12.320 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
47 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6044 | 40lts de gasolina 95 oct. | 31/05/2011 | 31/05/2011 | peso | 31.880 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
48 | 01/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6046 | Servicio de fotocopiado | 01/06/2011 | 01/06/2011 | peso | 57.354 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
49 | 02/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6047 | 1 carga de gas catalitico 15kls | 02/06/2011 | 02/06/2011 | Peso | 17.000 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
50 | 03/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N°6048 | 1 Horno Eléctrico IRT | 03/06/2011 | 04/05/2011 | peso | 20.999 | Din S.A. | 82.982.300-4 | Ver enlace | - |