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Gobernación Provincial de Linares - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

OTRAS COMPRAS y ADQUISICIONES - Otras compras
Efectuadas en Junio del año 2010

N° correlativo Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales (si corresponde) Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
1 08/06/2010  624977  Pago correspondiente Franqueo  08/06/2010  08/06/2010  Pesos  14.855  Empresa de Correos de Chile        60.503.000-9    (*)   (*)    
2 09/06/2010  625264  Pago correspondiente a consumo de Electricidad  09/06/2010  09/06/2010  Pesos  218.600  CGE Distribuidora S.A.        99.513.400-4    (*)   (*)    
3 09/06/2010  625318  Pago correspondiente a Servicio de Lavado de Manteles de esta Gobernación  09/06/2010  09/06/2010  Pesos  9.000    Morales  Castillo  Jorge Antonio  10.424.189-1    (*)   (*)    
4 09/06/2010  625339  Pago correspondiente a confección de Insignias Institucionales Gobierno de Chile  09/06/2010  09/06/2010  Pesos  39.000    Fuentes  Pincheira  Bella Elcira  11.564.359-2    (*)   (*)    
5 15/06/2010  626479  Pago correspondiente a Recarga Tarjeta Peaje para los Vehículos de esta Gobernación  15/06/2010  15/06/2010  Pesos  50.000  Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A.        96.787.910-K    (*)   (*)    
6 16/06/2010  626934  Pago correspondiente a Servicio Telefónico de esta Gobernación  16/06/2010  16/06/2010  Pesos  79.475  Telefónica Moviles Chile S.A.        87.845.500-2    (*)   (*)    
7 21/06/2010  627785  Pago correspondiente a compra de Blackberry Negro para esta Gobernación  21/06/2010  21/06/2010  Pesos  90.930  Entel PCS        96.806.980-2    (*)   (*)    
8 23/06/2010  628431  Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación  23/06/2010  23/06/2010  Pesos  75.323  Nuevo Sur S.A.        96.963.440-6    (*)   (*)    
9 30/06/2010  630312  Pago correspondiente a Jardín Infantil hija de Funcionaria de esta Gobernación  30/06/2010  30/06/2010  Pesos  144.500    Paredes  Vega  Claudia Angélica  10.144.687-5    (*)   (*)    
10 30/06/2010  630886  Pago correspondiente a Servicio Telefónico de esta Gobernación  30/06/2010  30/06/2010  Pesos  91.371  Entel PCS        96.806.980-2    (*)   (*)    
(*) Este documento no se encuentra en formato digital. Documento disponible en Oficina de Partes.
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