N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
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1 | 09/04/2010 | 611538 | Pago correspondiente a franqueo | 09/04/2010 | 09/04/2010 | Pesos | 49.928 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | ||||
2 | 09/04/2010 | 611545 | Pago correspondiente a Servicio de Fotocopias | 09/04/2010 | 09/04/2010 | Pesos | 40.280 | Carvajal | Garrido | Ana | 9.432.595-1 | (*) | ||
3 | 12/04/2010 | 611685 | Pago Servicio Telefónico | 12/04/2010 | 12/04/2010 | Pesos | 79.765 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | ||||
4 | 12/04/2010 | 611689 | Pago correspondiente peaje para vehículos de esta Gobernación | 12/04/2010 | 12/04/2010 | Pesos | 50.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | ||||
5 | 12/04/2010 | 611793 | Pago Contribuciones Gobernación de Linares | 12/04/2010 | 12/04/2010 | Pesos | 1.359.706 | Tesorería General de la República | 60.805.000-0 | (*) | ||||
6 | 21/04/2010 | 614224 | Pago correspondiente consumo agua de esta Gobernación | 21/04/2010 | 21/04/2010 | Pesos | 47.984 | Nuevosur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | ||||
7 | 23/04/2010 | 614783 | Pago correspondiente Servicio Telefónico | 23/04/2010 | 23/04/2010 | Pesos | 335.225 | Entel Telefónica Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | ||||
8 | 23/04/2010 | 614785 | Pago correspondiente Servicio Telefónico | 23/04/2010 | 23/04/2010 | Pesos | 319.846 | Entel Telefónica Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | ||||
9 | 28/04/2010 | 615851 | Pago de servicio de Telefonia | 28/04/2010 | 28/04/2010 | Pesos | 57.509 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | ||||
10 | 28/04/2010 | 615866 | Pago correspondientes a compra Manguera para Gas, enchufe placa aluminios | 28/04/2010 | 28/04/2010 | Pesos | 15.075 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) |