Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 24/01/2011 | orden de compra n° 2452 | Servicio de aseo | 24/01/2011 | 04/02/2011 | pesos | 85680 | Guerra | zambra | Julia | 10504265-5 | Ver enlace | - | |||
2 | 18/10/2010 | Resolucion n° 679 | combustible | 18/10/2010 | 31/10/2010 | pesos | 63459 | Orellana | Concha | Rafael | 4215132-7 | Ver enlace | - | |||
3 | 01/02/2011 | orden de compra n° 2456 | material de oficina | 01/02/2011 | 01/02/2011 | pesos | 64370 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | Ver enlace | - | |||
4 | 25/01/2011 | orden de compra n° 2455 | Equipos menores | 25/01/2011 | 25/01/2011 | pesos | 62900 | Soc. Comercial E Industrial | 76741680-6 | Ver enlace | - | |||||
5 | 03/02/2011 | orden de compra n° 2453 | mantencion fotocopiadora | 24/01/2011 | 24/01/2011 | pesos | 51700 | Cruz | Diaz | Mizael | 7750640-3 | Ver enlace | - | |||
6 | 07/03/2011 | orden de compra n 2467 | Servicio de aseo | 14/02/2011 | 04/03/2011 | pesos | 178500 | Guerra | zambra | Julia | 10504265-5 | Ver enlace | - | |||
7 | 03/02/2011 | orden de compra n 2457 | Mantencion | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 69000 | Dominguez | Vallejo | Ramon | 5172048-2 | Ver enlace | - | |||
8 | 10/03/2011 | orden de compra n 2468 | Material de oficina | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 25300 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | Ver enlace | - | |||
9 | 02/03/2011 | orden de compra n 2448 | Atencion autoridades | 11/01/2011 | 11/01/2011 | pesos | 37310 | Zamora | salazar | Oscar | 3951288-2 | Ver enlace | - | |||
10 | 25/03/2011 | orden de compra n 2483 | Reparacion | 25/03/2011 | 25/03/2011 | pesos | 23800 | Quintulen | Currihuinca | Jose | 10848455-1 | Ver enlace | - | |||
11 | 22/03/2011 | Res ex n 177 | combustible diesel | 22/03/2011 | 22/03/2011 | pesos | 271942 | Orellana | Concha | Rafael | 4215132-7 | (*) | - | |||
12 | 05/04/2011 | Res ex n 222 | Mantencion Mazda Bt 50 | 18/04/2011 | 18/04/2011 | pesos | 215097 | Importadora Nicolas Ltda | 85674600-3 | (*) | - | |||||
13 | 05/04/2011 | Res ex n 221 | Reparacion edificio Gobernacion | 22/03/2011 | 31/03/2011 | pesos | 350000 | Quintulen | Curihuinca | Jose | 10848455-1 | (*) | - | |||
14 | 18/04/2011 | Orden de compra n 2504 | material de oficina | 13/04/2011 | 13/04/2011 | pesos | 52200 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | (*) | - | |||
15 | 07/04/2011 | Facturas n 218582-218239-217888-218206 | material mantencion edificio | 07/04/2011 | 07/04/2011 | pesos | 166250 | Mateco ltda | 84783300-9 | (*) | - | |||||
16 | 05/04/2011 | Orden de compra n 2493 | vidrio catedral | 05/04/2011 | 05/04/2011 | pesos | 8300 | Alvarez | Vega | Darwin | 11936732-8 | (*) | - | |||
17 | 07/04/2011 | facturas n 70466-70450-70354 | material mantencion edificio | 07/04/2011 | 07/04/2011 | pesos | 117870 | Fernadez | Cerda | Maria | 3561330-7 | (*) | - | |||
18 | 28/03/2011 | orden de compra n 2484 | material mantencion edificio | 28/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | 17500 | Soc electronica Universal Ltda | 89862400-5 | (*) | - | |||||
19 | 18/04/2011 | facturas n 17049580-33000883 | material mantencion edificio | 18/04/2011 | 18/04/2011 | pesos | 52606 | Sodimac s.a. | 96792430-k | (*) | - | |||||
20 | 22/03/2011 | Res n 177 | combustible diesel | 31/03/2011 | 30/04/2011 | pesos | 257754 | Orellana | Concha | Rafael | 4215132-7 | (*) | - | |||
21 | 07/04/2011 | orden de compra n 2500 | suscripcion | 07/04/2011 | 06/04/2012 | pesos | 124680 | El Mercurio S.A | 90193000-7 | (*) | - | |||||
22 | 05/05/2011 | orden de compra n 2509 | insumos reunion | 05/05/2011 | 05/05/2011 | pesos | 32050 | Zamora | Salazar | Oscar | 3951288-2 | (*) | - | |||
23 | 30/03/2011 | orden de compra n 2487 | materiales mantencion | 30/03/2011 | 30/03/2011 | pesos | 22876 | Mateco ltda | 84783300-9 | (*) | - | |||||
24 | 16/05/2011 | orden de compra n 2514 | material de oficina | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 17800 | Muñoz | Lopez | Benito | 7082959-2 | (*) | - | |||
25 | 17/05/2011 | Orden de compra n 2515 | Ofrenda Floral 21 de mayo | 17/05/2011 | 17/05/2011 | pesos | 40000 | Rojas | Valdivia | Rosa | 7344169-2 | (*) | - | |||
26 | 19/05/2011 | Orden de compra n 2516 | suscripicion anual diario | 20/05/2011 | 19/05/2012 | pesos | 75000 | Empresa peridostica el norte | 84295700-1 | (*) | - | |||||
27 | 06/06/2011 | Orden de compra n 2533 | Antena de comunicaciones | 06/07/2011 | 06/07/2011 | pesos | 29274 | Hermosilla | Ahumada | Rodrigo | 10658761-2 | Ver enlace | - | |||
28 | 11/07/2011 | Orden de compra n 2536 | Timbres Institucionales | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 67525 | mahmud merlez e hijos ltda | 89679900-2 | Ver enlace | - | |||||
29 | 06/07/2011 | orden de compra n 2534 | cables amplificacion | 06/07/2011 | 06/07/2011 | pesos | 28410 | Soc electronica Universal | 89862400-5 | Ver enlace | - | |||||
30 | 04/08/2011 | Orden de compra n 2553 | Atencion autoridades | 04/08/2011 | 04/08/2011 | pesos | 9250 | Zamora | Salazar | Oscar | 3951288-2 | (*) | - | |||
31 | 09/08/2011 | BH N 22 | Mantencion electrica | 09/08/2011 | 09/08/2011 | pesos | 9000 | Galaz | Poblete | Jeniffer | 13845398-7 | (*) | - | |||
32 | 02/08/2011 | orden de compra n 2550 | Talonario O/C y Social | 02/08/2011 | 02/08/2011 | pesos | 119000 | Benitez | Olivares | Ethy | 7219356-3 | (*) | - | |||
33 | 23/08/2011 | Res. Ex. N 641 | Servicios computacionales | 22/08/2011 | 22/08/2011 | pesos | 164000 | Gallardo | Olave | Alan | 14310876-7 | (*) | - | |||
34 | 25/11/2011 | Resolucion exenta n 950 | Repararcion electrica Gobernacion | 25/11/2011 | 28/11/2011 | pesos | 650000 | Quintulen | Currihuinca | Jose | 10848455-1 | No | (*) | - | Persona Natural | |
35 | 09/11/2011 | Orden de compra n 2588 | Mantencion Chevrolet epica | 09/11/2011 | 09/11/2011 | pesos | 104500 | Dominguez | Vallejo | Ramon | 5172048-2 | No | (*) | - | Persona Natural | |
36 | 14/11/2011 | orden de compra n 2601 | Servicio Blanceo | 16/11/2011 | 16/11/2011 | pesos | 44100 | Serv. Depetris Ltda | 76244260-4 | No | (*) | - | Personalidad juridica | |||
37 | 14/11/2011 | Orden de compra n 2600 | Timbres Gobernacion | 14/11/2011 | 14/11/2011 | pesos | 93930 | Mahmud Merlez Mograbe | 89679900-2 | No | (*) | - | Personalidad juridica | |||
38 | 03/11/2011 | Orden de compra n 2586 | Servicio de aseo | 02/11/2011 | 03/11/2011 | pesos | 40164 | Guerra | Zambra | Julia | 10504265-5 | No | (*) | - | Persona Natural | |
39 | 02/11/2011 | Orden de compra n 2585 | bateria | 02/11/2011 | 02/11/2011 | pesos | 52800 | Serv. Depetris Ltda | 76244260-4 | No | (*) | - | Personalidad juridica |