Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 03/01/2020 | Orden de Compra N° 17436 | Servicio aseo oficinas | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
2 | 03/01/2020 | Orden de Compra N° 17437 | Servicio de arriendo repetidora | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
3 | 03/01/2020 | Orden de Compra N° 17439 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 102355 | Tenorio | Ayamante | Viviana | 12.595.115-5 | Ver enlace | - | |||
4 | 03/01/2020 | Orden de Compra N° 17440 | Servicio Transbordo Vehículo | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Pesos | 51600 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
5 | 03/01/2020 | Orden de Compra N° 17441 | Servicio Telefonia Fija | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Pesos | 581091 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
6 | 15/01/2020 | Orden de Compra N° 17442 | Adquis. Pasajes | 15/01/2020 | 16/01/2020 | Pesos | 16000 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Ver enlace | - | |||||
7 | 15/01/2020 | Orden de Compra N° 17443 | Servicio Telefonia Celular | 01/12/2019 | 31/12/2019 | Pesos | 360759 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
8 | 27/01/2020 | Orden de Compra N° 17444 | Servicio arriendo focopiadora | 01/01/2020 | 27/01/2020 | Pesos | 94731 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
9 | 03/02/2020 | Orden de Compra N° 17445 | Servicio aseo oficinas | 01/02/2020 | 29/02/2020 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
10 | 03/02/2020 | Orden de Compra N° 17446 | Servicio de arriendo repetidora | 01/02/2020 | 29/02/2020 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
11 | 03/02/2020 | Orden de Compra N° 17447 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/02/2020 | 29/02/2020 | Pesos | 102355 | Tenorio | Ayamante | Viviana | 12.595.115-5 | Ver enlace | - | |||
12 | 03/02/2020 | Orden de Compra N° 17448 | Difusión Activ. Embajada Cultural | 03/02/2020 | 03/02/2020 | Pesos | 110000 | Sanhueza | Tapia | José | 17.718.036-K | Ver enlace | - | |||
13 | 03/02/2020 | Orden de Compra N° 17449 | Servicio Transbordo Vehículo | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 7500 | Sociedad de Transportes Marítimos MaN-Pue y Cia. Limitada | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
14 | 03/02/2020 | Orden de Compra N° 17450 | Servicio Transbordo Vehículo | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 12900 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
15 | 06/02/2020 | Orden de Compra N° 17451 | Cable Cámara Videoconferencia | 06/02/2020 | 06/02/2020 | Pesos | 59500 | Caldecom SPA | 76.563.895-K | Ver enlace | - | |||||
16 | 06/02/2020 | Orden de Compra N° 17452 | Servicio Telefonia Fija | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 579759 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
17 | 13/02/2020 | Orden de Compra N° 17453 | Impuesto Verde Adquisic. Vehículo | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Pesos | 193920 | Tesoreria General de la República | 60.805.007-8 | Ver enlace | - | |||||
18 | 17/02/2020 | Orden de Compra N° 17454 | Serv. Cambio cerradura y corte maleza | 17/02/2020 | 17/02/2020 | Pesos | 119000 | Alvarez | Carcamo | Marco | 8.892.711-7 | Ver enlace | - | |||
19 | 17/02/2020 | Orden de Compra N° 17455 | Gtos. Inscripcion Veh. Registro Civil | 17/02/2020 | 17/02/2020 | Pesos | 62860 | Bergmann | Barria | Alex | 17.386.632-1 | Ver enlace | - | |||
20 | 20/02/2020 | Orden de Compra N° 17456 | Permiso Circulación Jeep LSBJ-27 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | Pesos | 137159 | Municipalidad de Castro | 69.230.400-4 | Ver enlace | - | |||||
21 | 20/02/2020 | Orden de Compra N° 17457 | Sello Verde Jeep LSBJ-27 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | Pesos | 9945 | Municipalidad de Castro | 69.230.400-4 | Ver enlace | - | |||||
22 | 20/02/2020 | Orden de Compra N° 17458 | Mantención Jeep Gobernación | 20/02/2020 | 20/02/2020 | Pesos | 117700 | Mecánica y Lubricentro Mundo Car Limitada | 76.765.916-4 | Ver enlace | - | |||||
23 | 20/02/2020 | Orden de Compra N° 17459 | Servicio Telefonia Celular | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Pesos | 196352 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
24 | 24/02/2020 | Orden de Compra N° 17460 | Adquisic. Materiales Oficina | 24/02/2020 | 24/02/2020 | Pesos | 6020 | Soc. Hector Moran e Hijos Ltda. | 76.421.770-5 | Ver enlace | - | |||||
25 | 25/02/2020 | Orden de Compra N° 17461 | Adquisic. Bidones de Agua | 25/02/2020 | 25/02/2020 | Pesos | 70000 | Bahamondes | Rossel | Alfredo | 9.634.241-1 | Ver enlace | - | |||
26 | 26/02/2020 | Orden de Compra N° 17462 | Adquisición Pasaje | 27/02/2020 | 27/02/2020 | Pesos | 8000 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Ver enlace | - | |||||
27 | 02/03/2020 | Orden de Compra N° 17463 | Servicio aseo oficinas | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
28 | 02/03/2020 | Orden de Compra N° 17464 | Servicio de arriendo repetidora | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
29 | 02/03/2020 | Orden de Compra N° 17465 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Pesos | 102355 | Tenorio | Ayamante | Viviana | 12.595.115-5 | Ver enlace | - | |||
30 | 02/03/2020 | Orden de Compra N° 17466 | Adquisic. Materiales Construcción | 02/03/2020 | 02/03/2020 | Pesos | 98500 | Ampuero | Vera | Renato | 6.420.238-3 | Ver enlace | - | |||
31 | 03/03/2020 | Orden de Compra N° 17467 | Adquisic. Uniforme Escolar | 03/03/2020 | 03/03/2020 | Pesos | 100000 | Sociedad Comercial Boberck Limtada | 76.072.224-3 | Ver enlace | - | |||||
32 | 03/03/2020 | Orden de Compra N° 17468 | Adquisic. Materiales Construcción | 03/03/2020 | 03/03/2020 | Pesos | 64900 | Comercial Diten Limitada | 76.013.690-5 | Ver enlace | - | |||||
33 | 03/03/2020 | Orden de Compra N° 17469 | Servicio Telefonia Fija | 01/02/2020 | 29/02/2020 | Pesos | 583954 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
34 | 03/03/2020 | Orden de Compra N° 17470 | Rendición Pasajes y Peajes | 03/03/2020 | 03/03/2020 | Pesos | 69600 | Silva | Osorio | Armando | 9.412.680-0 | Ver enlace | - | |||
35 | 09/03/2020 | Orden de Compra N° 17471 | Reparac. Varias Impresora | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Pesos | 57000 | Santana | Araya | Erik | 17.719.483-2 | Ver enlace | - | |||
36 | 12/03/2020 | Orden de Compra N° 17472 | Adquisic. Tarros Ensure | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Pesos | 33800 | Farmaceútica Chiloé Limitada | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
37 | 12/03/2020 | Orden de Compra N° 17473 | Adquisic. Insumos para reuniones | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Pesos | 21700 | Sociedad Comercial Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
38 | 13/03/2020 | Orden de Compra N° 17474 | Adquisic. Utiles de aseo | 13/03/2020 | 13/03/2020 | Pesos | 149380 | Sociedad Comercial Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
39 | 16/03/2020 | Orden de Compra N° 17476 | Servicio Corte y retiro Pasto | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Pesos | 49000 | Alvarez | Carcamo | Marco | 8.892.711-7 | Ver enlace | - | |||
40 | 16/03/2020 | Orden de Compra N° 17477 | Adquisición utiles de aseo | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Pesos | 125307 | Maryun Seguridad Industrial SPA | 77.084.730-3 | Ver enlace | - | |||||
41 | 16/03/2020 | Orden de Compra N° 17478 | Reparac. Varias Impresora | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Pesos | 55000 | Santana | Araya | Erik | 17.719.483-2 | Ver enlace | - | |||
42 | 16/03/2020 | Orden de Compra N° 17479 | Adquisic. Timbre Centro de la Mujer | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Pesos | 17000 | K2 Chiloé SPA | 76.728.592-2 | Ver enlace | - | |||||
43 | 17/03/2020 | Orden de Compra N° 17480 | Permiso Circulación Jeep JDCY-83 | 17/03/2020 | 17/03/2020 | Pesos | 103039 | Municipalidad de Castro | 69.230.400-4 | Ver enlace | - | |||||
44 | 17/03/2020 | Orden de Compra N° 17481 | Servicio Transbordo Vehículo | 01/02/2020 | 29/02/2020 | Pesos | 25800 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
45 | 20/02/2020 | Orden de Compra N° 17482 | Servicio Telefonia Celular | 01/02/2020 | 29/02/2020 | Pesos | 77855 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
46 | 25/03/2020 | Orden de Compra N° 17483 | Adquisic. Alcohol Gel | 25/03/2020 | 25/03/2020 | Pesos | 20700 | Farmaceútica Chiloé Limitada | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
47 | 31/03/2020 | Orden de Compra N° 17484 | Frases Radiales | 01/04/2020 | 15/04/2020 | Pesos | 125000 | Fundación Radio Estrella del Mar | 71.888.000-9 | Ver enlace | - | |||||
48 | 31/03/2020 | Orden de Compra N° 17485 | Frases Radiales | 01/04/2020 | 15/04/2020 | Pesos | 125000 | Sociedad de Radio y Publicidad San Antonio Ltda. | 76.194.780-K | Ver enlace | - | |||||
49 | 01/04/2020 | Orden de Compra N° 17486 | Servicio aseo oficinas | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
50 | 01/04/2020 | Orden de Compra N° 17487 | Servicio de arriendo repetidora | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - |