N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 01/04/2009 | O. de Compra 4807 | 1 pasaje Angol-Victoria | 01/04/2009 | 01/04/2009 | pesos | 3600 | BUSES BIO BIO LTDA. | 79.510.320-1 | (*) | - | null | ||||
2 | 01/04/2009 | O. de Compra 4808 | 32 LTS. PETRÓLEO | 01/04/2009 | 01/04/2009 | pesos | 12448 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
3 | 01/04/2009 | O. de Compra 4809 | 36 LTS. GASOLINA 95 OCT. | 01/04/2009 | 01/04/2009 | pesos | 17502 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
4 | 02/04/2009 | O. de Compra 4810 | 20 LTS. GASOL. 95 OCT. | 02/04/2009 | 02/04/2009 | pesos | 9980 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
5 | 06/04/2009 | O. de Compra 4811 | 14 LTS. PETROLEO | 06/04/2009 | 06/04/2009 | pesos | 5726 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
6 | 06/04/2009 | O. de Compra 4812 | REPARACION AUTOM. | 06/04/2009 | 06/04/2009 | pesos | 18000 | CARES | BARBIERI | JORGE | 7.979.898-3 | (*) | - | null | ||
7 | 07/04/2009 | O. de Compra 4813 | 30 LTS. GASOL.95 OCT. | 07/04/2009 | 07/04/2009 | pesos | 14970 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
8 | 07/04/2009 | O. de Compra 4814 | 19 LTS. GASOL. 95 OCT. | 07/04/2009 | 07/04/2009 | pesos | 9481 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
9 | 08/04/2009 | O. de Compra 4815 | 46 LTS. GASOL. 95 OCT. | 08/04/2009 | 08/04/2009 | pesos | 22960 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
10 | 09/04/2009 | O. de Compra 4816 | AYUDA SOCIAL PAÑALES Y ENSURE | 09/04/2009 | 09/04/2009 | pesos | 48510 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-2 | (*) | - | null | ||
11 | 13/04/2009 | O. de Compra 4817 | MATERIALES DE OFICINA | 13/04/2009 | 13/04/2009 | pesos | 49415 | SAAVEDRA | SAN MARTIN | JOSE | 8.032.792-7 | (*) | - | null | ||
12 | 13/04/2009 | O. de Compra 4818 | CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA BDZF-21 | 13/04/2009 | 13/04/2009 | pesos | 23430 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
13 | 13/04/2009 | O. de Compra 4819 | 35 LTS. GASOL. 95 OCT. | 13/04/2009 | 13/04/2009 | pesos | 17920 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
14 | 14/04/2009 | O. de Compra 4821 | 50 LTS. PETROLEO | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 21300 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
15 | 14/04/2009 | O. de Compra 4822 | Cancela diferencia Orden de Compra | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 1500 | LAN AIRLINES SA. | 89.862.200-2 | (*) | - | null | ||||
16 | 14/04/2009 | O. de Compra 4823 | AYUDA SOCIAL 1 CANASTA DE ALIMENTOS | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 20408 | SCHWARZENBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
17 | 14/04/2009 | O. de Compra 4824 | AYUDA SOCIAL 8 PL. DE ECOPLAC | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 54400 | MONTENEGRO | R. | VICTORINA | 8.172.307-9 | (*) | - | null | ||
18 | 14/04/2009 | O. de Compra 4825 | AYUDA SOCIAL APORTE P. EXAMEN MEDICO | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 76568 | CLINICA ALEMANA | 96.606.750-0 | (*) | - | null | ||||
19 | 14/04/2009 | O. de Compra 4826 | AYUDA SOCIAL 15 PL. ECOPLAC | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 99750 | SANHUEZA | MOLINA | JOSE LUIS | 6.661.267-8 | (*) | - | null | ||
20 | 14/04/2009 | O. de Compra 4827 | MANTENCION DE VEHIC. | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 41300 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
21 | 14/04/2009 | O. de Compra 4828 | 1 BATERIA INSTALADA | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 53000 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
22 | 14/04/2009 | O. de Compra 4829 | SERVICIO DE ASEO | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 50000 | SANCHEZ | PROVOSTE | ISABEL | 9.238.151-K | (*) | - | null | ||
23 | 14/04/2009 | O. de Compra 4830 | AYUDA SOCIAL 1 PAR DE LENTES OPTICOS | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 39000 | VENEGAS | MOLINA | NASYERET | 12.121.207-2 | (*) | - | null | ||
24 | 14/04/2009 | O. de Compra 4831 | 39 LTS. PETROLEO | 14/04/2009 | 14/04/2009 | pesos | 17000 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
25 | 17/04/2009 | O. de Compra 4832 | 40 LTS. GASOL. 95 OCT. | 17/04/2009 | 17/04/2009 | pesos | 20560 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
26 | 17/04/2009 | O. de Compra 4833 | AYUDA SOCIAL 5 PL. ZINC | 17/04/2009 | 17/04/2009 | pesos | 28560 | COOP. AGRIC. Y LECHERA BIO BIO LTDA. | 82.000.200-8 | (*) | - | null | ||||
27 | 17/04/2009 | O. de Compra 4834 | AYUDA SOCIAL 4 PL. ECOPLAC | 17/04/2009 | 17/04/2009 | pesos | 31560 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
28 | 17/04/2009 | O. de Compra 4835 | AYUDA SOCIAL 10 PL. ZINC | 17/04/2009 | 17/04/2009 | pesos | 81100 | SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA. LTDA. | 79.947.410-7 | (*) | - | null | ||||
29 | 20/04/2009 | O. de Compra 4836 | 30 LTS. GASOL.95 OCT. | 20/04/2009 | 20/04/2009 | pesos | 15510 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
30 | 20/04/2009 | O. de Compra 4837 | 40 LTS. PETROLEO | 20/04/2009 | 20/04/2009 | pesos | 17040 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
31 | 20/04/2009 | O. de Compra 4838 | AYUDA SOCIAL-ARANCEL | 20/04/2009 | 20/04/2009 | pesos | 62000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA Y OTRO LTDA. | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
32 | 21/04/2009 | O. de Compra 4839 | MANTENCION DE VEHIC. | 21/04/2009 | 21/04/2009 | pesos | 5000 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
33 | 21/04/2009 | O. de Compra 4840 | 40 LTS. GASOL. 95 OCT. | 21/04/2009 | 21/04/2009 | pesos | 20680 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
34 | 21/04/2009 | O. de Compra 4841 | AYUDA SOC.-LENTES OPTICOS | 21/04/2009 | 21/04/2009 | pesos | 60000 | RIQUELME | CASTILLO | NER | 14.478.400-6 | (*) | - | null | ||
35 | 21/04/2009 | O. de Compra 4842 | 27 LTS. DE PETROLEO | 21/04/2009 | 21/04/2009 | pesos | 11502 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
36 | 22/04/2009 | O. de Compra 4843 | 26 LTS. DE PETROLEO | 22/04/2009 | 22/04/2009 | pesos | 11076 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
37 | 22/04/2009 | O. de Compra 4844 | AYUDA SOC.-(10 PASAJES) | 22/04/2009 | 22/04/2009 | pesos | 56000 | BUSES BIO BIO LTDA. | 79.510.320-1 | (*) | - | null | ||||
38 | 22/04/2009 | O. de Compra 4846 | PROG.GOB.+CERCA | 22/04/2009 | 22/04/2009 | pesos | 8800 | AREVALO | VILUGRON | NELSON | 4.116.643-6 | (*) | - | null | ||
39 | 23/04/2009 | O. de Compra 4847 | AYUD.SOC.(APORTE ARANCEL) | 23/04/2009 | 23/04/2009 | pesos | 60000 | UNIV. DEL BIO-BIO | 60.911.006-6 | (*) | - | null | ||||
40 | 23/04/2009 | O. de Compra 4848 | AYUD.SOC.(APORTE ARANCEL) | 23/04/2009 | 23/04/2009 | pesos | 70000 | UNIV. DEL MAR | 71.602.400-8 | (*) | - | null | ||||
41 | 23/04/2009 | O. de Compra 4849 | AYUD.SOC.(APORTE ARANCEL) | 23/04/2009 | 23/04/2009 | pesos | 60000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA Y OTRO LTDA. | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
42 | 23/04/2009 | O. de Compra 4851 | GASTOS DE REP. | 23/04/2009 | 23/04/2009 | pesos | 21740 | SCHWARZENBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
43 | 24/04/2009 | O. de Compra 4852 | 35 LTS. GASOL. 95 OCT. | 24/04/2009 | 24/04/2009 | pesos | 18305 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
44 | 24/04/2009 | O. de Compra 4853 | 45 LTS. DE PETROLEO | 24/04/2009 | 24/04/2009 | pesos | 19350 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
45 | 27/04/2009 | O. de Compra 4855 | 30 LTS. GASOL. 95 OCT. | 27/04/2009 | 27/04/2009 | pesos | 15690 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
46 | 27/04/2009 | O. de Compra 4856 | PROY. CONACE-GOB. | 27/04/2009 | 27/04/2009 | pesos | 20110 | SCHWARZENBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
47 | 27/04/2009 | O. de Compra 4857 | 50 LTS. DE PETROLEO | 27/04/2009 | 27/04/2009 | pesos | 21500 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
48 | 27/04/2009 | O. de Compra 4858 | 4 PASAJES GOBERNACION | 27/04/2009 | 27/04/2009 | pesos | 19900 | BUSES BIO BIO LTDA. | 79.510.320-1 | (*) | - | null | ||||
49 | 28/04/2009 | O. de Compra 4859 | LAVADO TOALLAS GOB. | 28/04/2009 | 28/04/2009 | pesos | 6000 | PINCETTI | COFRE | CARLOS | 4.890.787-3 | (*) | - | null | ||
50 | 28/04/2009 | O. de Compra 4860 | 21 LTS. GASOL. 95 OCT. | 28/04/2009 | 28/04/2009 | pesos | 10983 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null |