Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 31/01/2011 | 691344 | Impresiones Difusion OIRS | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 133280 | Soc. Periodistica Portales Ltda. | (*) | - | Factura Nro. 15387 | |||||
2 | 31/01/2011 | 691340 | Consumo agua potable | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 36823 | Essbio S.A. | 96,579,330-5 | (*) | - | Factura 13006; 103008; 7740787 | ||||
3 | 31/01/2011 | 691314 | Serv. Vigilancia | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 21456 | ADT Security Services S.A. | 96,719,620-7 | (*) | - | Factura nro. 5222186 | ||||
4 | 31/01/2011 | 691351 | Servicio Mantención Jardín | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 55556 | Herrera | Bustamante | Paola | 12,007,503-9 | (*) | - | Boleta nro 17 | ||
5 | 31/01/2011 | 691349 | Serv. Internet | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 26925 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96,806,980-2 | (*) | - | Factura 22888497 | ||||
6 | 31/01/2011 | 691350 | Serv. Gasfiteria | 31/01/2010 | 31/01/2010 | Pesos | 55000 | Agroferrum Metal Limitada | 76,100,697-5 | (*) | - | Factura 6 | ||||
7 | 31/01/2011 | 691290 | Servicio Aseo | 03/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 195944 | Donoso | Fuentes | Patricio | 7,616,386-3 | (*) | - | Boleta Nro. 883 | ||
8 | 31/01/2011 | 691298 | Servicio Telefonia Fija | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 1100217 | Entel Telefonía Local S.A. | 96,697,410-9 | (*) | - | Factura 5224015; 5242586 | ||||
9 | 31/01/2011 | 691299 | Combustible Vehículos | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 390418 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | 79,588,870-5 | (*) | - | Factura 317; 318; 2933866; 2933867 | ||||
10 | 31/01/2011 | 691323 | Servicio de Correos | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 56029 | Empresa de Correos de Chile | 60,503,000-9 | (*) | - | Factura Nro.1363842 | ||||
11 | 31/01/2011 | 691333 | Servicio Matencion Vehículos | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 30527 | PEMARCO S.A.C | 92,784,000-6 | (*) | - | Factura Nro. 145933 | ||||
12 | 31/01/2011 | 691303 | Combustible Vehículos | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 22500 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 99072; 99033 | ||||
13 | 02/02/2011 | 691982 | Servicio Reparación redes | 21/01/2011 | 26/01/2011 | Pesos | 6688428 | Núñez e Hijos Limitada | 76,097,660-1 | (*) | - | Factura 1733 Oc 2081-1-SE11 | ||||
14 | 02/02/2011 | 691990 | Materiales de Ferretería | 02/02/2011 | 02/02/2011 | Pesos | 76370 | Farias | Osorio | Fernando | 4,429,282-3 | (*) | - | Factura 15044 | ||
15 | 02/02/2011 | 691994 | Adquisición Tintas | 02/02/2011 | 02/02/2011 | Pesos | 208000 | Computación e Ingeniería S.A. | 96,693,120-5 | (*) | - | Factura 24513 Oc 2081-116-SE10 | ||||
16 | 02/02/2011 | 691998 | Pago Electricidad | 02/02/2011 | 02/02/2011 | Pesos | 98100 | CGE Distribución S.A. | 99,513,400-4 | (*) | - | Boleta elect. 45434908 | ||||
17 | 10/02/2011 | 693161 | Arriendo casilla Correo 2011 | 10/02/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 81700 | Empresa de Correos de Chile | 60,503,000-9 | (*) | - | Boleta 995078 | ||||
18 | 10/02/2011 | 693169 | Reparación de chapas y llaves | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Pesos | 110000 | Cornejo | Cáceres | Marcelo | 10,412,550-6 | (*) | - | Boleta 22029 | ||
19 | 10/02/2011 | 693172 | Servicio de Aseo | 10/02/2011 | 10/02/2011 | Pesos | 159600 | Cáceres | Correa | Mónica | 11,364,853-8 | (*) | - | Boleta honorario 30 | ||
20 | 14/02/2011 | 693689 | Pago de Seguros vehiculos | 14/02/2010 | 14/06/2011 | Pesos | 256342 | RSA Seguros Chile S.A. | 99,017,000-2 | (*) | - | Facturas 1068776 y 1068777 | ||||
21 | 14/02/2011 | 693692 | Adquisición tintas maq escribir | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Pesos | 36295 | Caviedes | González | Jorge | 7,599,974-7 | (*) | - | Factura 146369 Oc 4278 | ||
22 | 14/02/2011 | 693703 | Mantención Vehículo | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Pesos | 38426 | PEMARCO S.A.C. | 92,784,000-6 | (*) | - | Factura 146379 Oc 4270 | ||||
23 | 14/02/2011 | 693707 | Combustible | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Pesos | 15000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Boleta 387197 Res Ex 118 | ||||
24 | 14/02/2011 | 693681 | Servicio de Correo | 10/02/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 171627 | 60,503,000-9 | (*) | - | Factura 1381614 | |||||
25 | 14/02/2011 | 693711 | Combustible | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Pesos | 10000 | Comercial antuco Ltda. | 89,005,900-7 | (*) | - | Boleta 599808 Res EX 118 | ||||
26 | 14/02/2011 | 693731 | Servicio de Electricidad | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Pesos | 106500 | Cornejo | Aguayo | Jorge | 12,414,242-3 | (*) | - | Boleta honorario 2 | ||
27 | 15/02/2011 | 693766 | Compra Combustible | 15/02/2011 | 15/02/2011 | Pesos | 148366 | Petrobras Chile | 79,588,870-5 | (*) | - | Factura 2056 y 2057 | ||||
28 | 17/02/2011 | 694247 | Consumo agua potable | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Pesos | 102763 | Essbio S.A. | 96,579,330-5 | (*) | - | Factura 333772 y 333774 | ||||
29 | 28/02/2011 | 695329 | Servicio Aseo | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 195944 | Donoso | Fuentes | Patricio | 7,616,386-3 | (*) | - | Boleta honorario 884 Oc 2081-10-SE11 | ||
30 | 28/02/2011 | 695332 | Adquisicion materiales oficina | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Pesos | 38833 | Dimerc S.A. | 96,670,840-9 | (*) | - | Factura 3609382 y 3609381 OC 2081-5-CM11 | ||||
31 | 28/02/2011 | 695333 | Adquisicion materiales oficina | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Pesos | 42521 | Surti Ventas Limitada | 76,462,500-5 | (*) | - | Factura 1035050 Oc 2081-4-CM11 | ||||
32 | 10/03/2011 | 697949 | Servicio de Cerrajería | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 129000 | Cornejo | caceres | Marcelo | 10,412,550-6 | (*) | - | Boleta Nro. 22226 | ||
33 | 10/03/2011 | 697994 | Combustible | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 55000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 100331 | ||||
34 | 10/03/2011 | 697844 | alimento | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 44739 | Arenas | Vásquez | Josefina | 8,921,572-2 | (*) | - | Factura 177182 | ||
35 | 10/03/2011 | 697959 | Adquisición Uniforme | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 102970 | Falabella Retail | 77,261,280-k | (*) | - | Factura 835709 | ||||
36 | 10/03/2011 | 697983 | Combustible | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 182598 | Petrobras Chile | 79,588,870-5 | (*) | - | Factura 3574 3988 3987 | ||||
37 | 10/03/2011 | 697839 | Servicio de Difusión | 01/02/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 144444 | Torres | Rojas | Catalina | 11,057,558-0 | (*) | - | boleta honorario 15 | ||
38 | 10/03/2011 | 697989 | Combustible | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 105223 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 100330 | ||||
39 | 11/03/2011 | 698162 | Combustible | 11/03/2011 | 11/03/2011 | Pesos | 21006 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 99969 | ||||
40 | 11/03/2011 | 698133 | Combustible | 11/03/2011 | 11/03/2011 | Pesos | 85973 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 4269 | ||||
41 | 15/03/2011 | 698815 | Telefonia Celular | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 151469 | Telefonica Moviles S.A. | 87,845,500-2 | (*) | - | Factura 30205123 30232982 30233052 | ||||
42 | 15/03/2011 | 698822 | Servicio de Vigilancia | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 21529 | ADT Security services S.A. | 96,719,620-7 | (*) | - | Factura 5318288 | ||||
43 | 15/03/2011 | 698841 | Internet Movil | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 26925 | Entel PCS | 96,806,980-2 | (*) | - | Factura 23013892 | ||||
44 | 15/03/2011 | 698801 | Telegonia Movil | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 17064 | Telefonica Moviles S.A. | 87,845,500-2 | (*) | - | Factura 30214267 | ||||
45 | 15/03/2011 | 698832 | Telefonia red Fija | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 359658 | Entel Telefonia Local S.A. | 96,697,410-9 | (*) | - | Factura 5266675 | ||||
46 | 15/03/2011 | 698836 | Servicio de Electricidad | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 69300 | CGE Distribución | 99,513,400-4 | (*) | - | Boleta 45468778 y 45451561 | ||||
47 | 15/03/2011 | 698842 | Servicio de Agua Potable | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 15110 | Essbio S.A. | 96,579330-5 | (*) | - | Boleta 7842295 | ||||
48 | 15/03/2011 | 698843 | Servicio de Impresión | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 126189 | Compucentro Comunicaciones Ltda. | 77,468,520-0 | (*) | - | Factura 77264 | ||||
49 | 18/03/2011 | 699461 | Combustible | 18/03/2011 | 18/03/2011 | Pesos | 52000 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 103170 | ||||
50 | 18/03/2011 | 699459 | Combustible | 18/03/2011 | 18/03/2011 | Pesos | 55183 | Rental Autos S.A. | 78,276,630-9 | (*) | - | Factura 103169 |